Orden de Compra. Nº2343-1599-SE22 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2343-145-L122"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2343-1599-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-12-2022
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2343-145-L122
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2343-145-L122
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas S/N°
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
Comuna Santiago
Impuesto 302480
Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 19-12-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Carolina León Valladares
Razón Social CAROLINA ANDREA DEL PILAR LEÓN VALLADARES
R.U.T. 13.661.938-1
Sucursal Carolina León Valladares
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53121608
Bolsas para compras600UnidadBOLSAS DE GENERO CREA CON DISEÑO INSTITUCIONALBOLSAS DE GENERO EN CREA 100% ALGODON O SIMILAR, COLOR CRUDO, MEDIDAS 37X40CMS, CON ASAS DEL MISMO MATERIAL Y CON DISEÑO INSTITUCIONAL $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 894.000 $ 894.000
60101722
Libretas de notas200UnidadLIBRETA DE DIBUJO PAPEL BOND DE 80 GRAMOS.LIBRETA DE DIBUJO PAPEL BOND DE 80 GRAMOS, MEDIDS 16 X 21 CMS, HOJAS BLANCAS CON EL LOGO INSTITUCIONAL EN LA ESQUINA SUPERIOR DERECHA, ESPIRAL DOBLE, TAPA DURA Y CONTRATAPA CON INFORMACIÓN MUNICIPAL. $ 3.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 698.000 $ 698.000
Total Neto $ 1.592.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 302.480
TOTAL OC $ 1.894.480


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.