Orden de Compra. Nº2343-1621-SE12 "Letreros Peds. 3740, 3761, 3775. PP"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2343-1621-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-08-2012
Nombre de la Orden de Compra Letreros Peds. 3740, 3761, 3775. PP
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2582-17-LP12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916,
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Facturación Plaza de Armas S/N°
Comuna Santiago
Impuesto 68232,8
Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas S/N°
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Des. Comunitario: Pendones Ped. 3740, OC 2509. Ped. 3761, OC 2512. Cenefas Ped. 3775, OC 2516 Contacto Priscila Perez M.fono 7136064. Para el pago adjuntar OC y Factura. Detalles en ANEXODes. Comunitario: Pendones Ped. 3740, OC 2509. Ped. 3761, OC 2512. Cenefas Ped. 3775, OC 2516  Contacto Priscila Perez M.fono 7136064. Para el pago adjuntar OC y Factura. Detalles en ANEXO
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AIRBRUSH
Razón Social AIRBRUSH CHILE IMPRESOS S.A
R.U.T. 77.078.360-7
Sucursal AIRBRUSH
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
55121727
Letreros1Unidad no definidaDes. Comunitario: Pendones Ped. 3740, OC 2509. Detalles en ANEXO  $ 164.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 164.240 $ 164.240
55121727
Letreros1Unidad no definidaDes. Comunitario: Pendones Ped. 3761, OC 2512. Detalles en ANEXO  $ 167.040,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 167.040 $ 167.040
55121727
Letreros1Unidad no definidaDes. Comunitario: Cenefas Ped. 3775, OC 2516 Detalles en ANEXO  $ 27.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.840 $ 27.840
Total Neto $ 359.120
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 68.233
TOTAL OC $ 427.353


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.