Orden de Compra. Nº
2343-1630-SE13
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PEDIDO 9544
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2343-1630-SE13
Estado de la Orden de Compra
En proceso
Fecha de Envío
16-09-2013
Nombre de la Orden de Compra
PEDIDO 9544
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
Proveniente de Licitación
2582-59-LP11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
APROVISIONAMIENTO
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T.
69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra
Santo Domingo 916,
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T.
69.070.100-6
Dirección de Facturación
Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
Comuna
Santiago
Impuesto
72031,28
Dirección de Envío de la Factura
Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
PEDIDO 9544
PED.9544 DIDECO DESPACHAR BOD.P.O. CONTACTO MARIA S. MORENO F:28271352 PCTF 41 POBLIG.6162 LAS FACTURAS O BOLETAS SOLAMENTE SERAN RECEPCIONADAS EN SANTO DOMINGO 916 OFICINA 906,
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Redoffice Region Metropolitana
Razón Social
COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA
R.U.T.
77.012.870-6
Sucursal
Redoffice Region Metropolitana
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
53131608
Jabones
2
Caja
JABON JAZMIN 800 ML.CAJA 12 U.
$ 36.610,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 73.220
$ 73.220
44121708
Marcadores
15
Unidad
DESTACADORES ISOFIT DIFERENTES COLORES
$ 148,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.220
$ 2.220
44122010
Divisores
50
Unidad
SEPARADOR BANGRAFICA OFICIO A-Z
$ 552,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.600
$ 27.600
47131816
Desodorantes
10
Unidad
DESODORANTE WC LAVANDA 40 GRS.
$ 254,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.540
$ 2.540
44122001
Archivadores de fichas
100
Unidad
ARCHIVADOR AUCA OFICIO ANCHO
$ 553,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 55.300
$ 55.300
14111514
Bloques para mensajes
150
Unidad
BLOCK CARTA 7MM 80 HJS.
$ 495,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 74.250
$ 74.250
12191501
Solventes aromáticos
15
Unidad
DESODORANTE AMBIENTAL DIFERENTES AROMAS
$ 841,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.615
$ 12.615
47131810
Productos para lavar platos
48
Unidad
LAVALOZAS CONCENTRADO
$ 536,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.728
$ 25.728
14121504
Papel para embalaje
35
Unidad
cinta embalaje transparente 40 x 48
$ 207,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.245
$ 7.245
47131824
Productos de limpieza de ventanas
30
Unidad
MULTIUSOS GATILLO
$ 1.140,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.200
$ 34.200
47131806
Barniz o ceras de muebles
15
Unidad
LUSTRAMUEBLES CREMA TRADICIONAL
$ 539,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.085
$ 8.085
47131811
Productos de lavandería
48
Unidad
DETERGENTE 400 GRS. OMO
$ 583,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.984
$ 27.984
44101707
Corcheteras
15
Unidad
CORCHETERA ISOFIT CM-20 METAL
$ 1.875,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.125
$ 28.125
Total Neto
$ 379.112
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 72.031
TOTAL OC
$ 451.143
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.