Orden de Compra. Nº2343-1630-SE13 "PEDIDO 9544"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2343-1630-SE13
Estado de la Orden de Compra En proceso
Fecha de Envío 16-09-2013
Nombre de la Orden de Compra PEDIDO 9544
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
Proveniente de Licitación 2582-59-LP11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916,
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
Comuna Santiago
Impuesto 72031,28
Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
PEDIDO 9544PED.9544 DIDECO DESPACHAR BOD.P.O. CONTACTO MARIA S. MORENO F:28271352 PCTF 41 POBLIG.6162 LAS FACTURAS O BOLETAS SOLAMENTE SERAN RECEPCIONADAS EN SANTO DOMINGO 916 OFICINA 906,
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Redoffice Region Metropolitana
Razón Social COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA
R.U.T. 77.012.870-6
Sucursal Redoffice Region Metropolitana
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131608
Jabones2CajaJABON JAZMIN 800 ML.CAJA 12 U.  $ 36.610,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.220 $ 73.220
44121708
Marcadores15UnidadDESTACADORES ISOFIT DIFERENTES COLORES  $ 148,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.220 $ 2.220
44122010
Divisores50UnidadSEPARADOR BANGRAFICA OFICIO A-Z  $ 552,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.600 $ 27.600
47131816
Desodorantes10UnidadDESODORANTE WC LAVANDA 40 GRS.  $ 254,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.540 $ 2.540
44122001
Archivadores de fichas100UnidadARCHIVADOR AUCA OFICIO ANCHO  $ 553,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.300 $ 55.300
14111514
Bloques para mensajes150UnidadBLOCK CARTA 7MM 80 HJS.  $ 495,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.250 $ 74.250
12191501
Solventes aromáticos15UnidadDESODORANTE AMBIENTAL DIFERENTES AROMAS  $ 841,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.615 $ 12.615
47131810
Productos para lavar platos48UnidadLAVALOZAS CONCENTRADO   $ 536,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.728 $ 25.728
14121504
Papel para embalaje35Unidadcinta embalaje transparente 40 x 48  $ 207,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.245 $ 7.245
47131824
Productos de limpieza de ventanas30UnidadMULTIUSOS GATILLO  $ 1.140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.200 $ 34.200
47131806
Barniz o ceras de muebles15UnidadLUSTRAMUEBLES CREMA TRADICIONAL  $ 539,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.085 $ 8.085
47131811
Productos de lavandería48UnidadDETERGENTE 400 GRS. OMO  $ 583,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.984 $ 27.984
44101707
Corcheteras15UnidadCORCHETERA ISOFIT CM-20 METAL  $ 1.875,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.125 $ 28.125
Total Neto $ 379.112
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 72.031
TOTAL OC $ 451.143


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.