Orden de Compra. Nº
2343-1641-SE12
"
Brochas, espátulas - Dirección de Aseo y L.V.P.
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2343-1641-SE12
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
13-08-2012
Nombre de la Orden de Compra
Brochas, espátulas - Dirección de Aseo y L.V.P.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2343-609-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
APROVISIONAMIENTO
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T.
69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra
Santo Domingo 916,
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T.
69.070.100-6
Dirección de Facturación
Plaza de Armas S/N°
Comuna
Santiago
Impuesto
75684,6
Dirección de Envío de la Factura
Plaza de Armas S/N°
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
Pintura Látex - 2343-609-L112. Ped. N° 3154, CTF. N° 34. Coordinar su despacho conla Sra. Luz Marina Silva al fono 827-1315. Para el pago adjuntar Orden de Compra y Factura. Detalles en anexo.
Pintura Látex - 2343-609-L112. Ped. N° 3154, CTF. N° 34. Coordinar su despacho conla Sra. Luz Marina Silva al fono 827-1315. Para el pago adjuntar Orden de Compra y Factura. Detalles en anexo.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Sofimac
Razón Social
JAVIER ORLANDO TIZNADO HIGUERA
R.U.T.
13.323.897-2
Sucursal
Sofimac
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
27111909
Espátulas
12
Unidad
Espátulas de 2 1/2"
$ 945,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.340
$ 11.340
31211506
Pinturas de látex
10
Tineta
Látex exterior, color Gris (lata)
$ 12.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 120.000
$ 120.000
31211506
Pinturas de látex
10
Tineta
Látex exterior, color Verde (lata, tono a definir)
$ 12.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 120.000
$ 120.000
31211506
Pinturas de látex
10
Tineta
Látex exterior, color Amarillo (lata, tono a definir)
$ 12.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 120.000
$ 120.000
31211906
Rodillos de pintar
10
Unidad
Rodillos de 18 cm. lana natural. Consultas con la Srta. Luz marina Silva al fono 827-1315. La Fecha de Adjudicación es estimativa, de acuerdo, a normas internas Municipales.
$ 1.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.000
$ 19.000
31211904
Brochas
10
Unidad
Brochas de crin de 2"
$ 800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.000
$ 8.000
Total Neto
$ 398.340
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 75.685
TOTAL OC
$ 474.025
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.