Orden de Compra. Nº2343-1641-SE12 "Brochas, espátulas - Dirección de Aseo y L.V.P."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2343-1641-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-08-2012
Nombre de la Orden de Compra Brochas, espátulas - Dirección de Aseo y L.V.P.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2343-609-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916,
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Facturación Plaza de Armas S/N°
Comuna Santiago
Impuesto 75684,6
Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas S/N°
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Pintura Látex - 2343-609-L112. Ped. N° 3154, CTF. N° 34. Coordinar su despacho conla Sra. Luz Marina Silva al fono 827-1315. Para el pago adjuntar Orden de Compra y Factura. Detalles en anexo.Pintura Látex - 2343-609-L112. Ped. N° 3154, CTF. N° 34. Coordinar su despacho conla Sra. Luz Marina Silva al fono 827-1315. Para el pago adjuntar Orden de Compra y Factura. Detalles en anexo.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sofimac
Razón Social JAVIER ORLANDO TIZNADO HIGUERA
R.U.T. 13.323.897-2
Sucursal Sofimac
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27111909
Espátulas12UnidadEspátulas de 2 1/2"  $ 945,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.340 $ 11.340
31211506
Pinturas de látex10TinetaLátex exterior, color Gris (lata)  $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
31211506
Pinturas de látex10TinetaLátex exterior, color Verde (lata, tono a definir)  $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
31211506
Pinturas de látex10TinetaLátex exterior, color Amarillo (lata, tono a definir)  $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
31211906
Rodillos de pintar10UnidadRodillos de 18 cm. lana natural. Consultas con la Srta. Luz marina Silva al fono 827-1315. La Fecha de Adjudicación es estimativa, de acuerdo, a normas internas Municipales.  $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.000 $ 19.000
31211904
Brochas10UnidadBrochas de crin de 2"  $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
Total Neto $ 398.340
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 75.685
TOTAL OC $ 474.025


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.