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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2343-1761-SE13 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
07-10-2013 |
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Nombre de la Orden de Compra |
PEDIDO 9871 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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Proveniente de Licitación
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2582-59-LP11 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
APROVISIONAMIENTO |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
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R.U.T. |
69.070.100-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Santo Domingo 916, |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
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R.U.T. |
69.070.100-6 |
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Dirección de Facturación |
Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
48089 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| PEDIDO 9871 | PED.9871 PRIMER JUZGADO POLICIA LOCAL DESPACHAR P.O. CONTACTO ORIETTA GOMEZ F:28271009 PCTF 43 POBLIG.6474 LAS FACTURAS O BOLETAS SOLAMENTE SERAN RECEPCIONADAS EN SANTO DOMINGO 916 OFICINA 906, |
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Proveedor |
Redoffice Region Metropolitana |
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Razón Social |
COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA
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R.U.T. |
77.012.870-6 |
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Sucursal |
Redoffice Region Metropolitana |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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60105704
| Barras de pegamento libres de ácido | 500 | Unidad | ADHESIVO EN BARRA 21 GR. | |
$ 250,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 125.000
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$ 125.000
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24112404
| Caja | 300 | Unidad | CAJA ARCHIVO STANDARD COLON | |
$ 427,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 128.100
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$ 128.100
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Total Neto
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$ 253.100
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 48.089
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$ 301.189
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.