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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2343-1767-SE16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
07-10-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Protección Civil y Emergencia - Materiales Construcción, ped.3216 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2343-281-L116 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
APROVISIONAMIENTO |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
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R.U.T. |
69.070.100-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Santo Domingo 916, |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
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R.U.T. |
69.070.100-6 |
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Dirección de Facturación |
Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
58266,35 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| Coordinar su despacho con el Sr. Javier Puga V. al fono 22-386-7304. Ped-3216. CTF-40. Las Facturas o Boletas se recibirán en Sto. Domingo 916, of. 906 - Indicando O. de C. y Guía de Despacho o Certificado de Recepción Conforme de la Unidad Receptora. | Coordinar
su despacho con el Sr. Javier Puga V. al fono 22-386-7304. Ped-3216. CTF-40. Las
Facturas o Boletas se recibirán en Sto. Domingo 916, of. 906 - Indicando O. de
C. y Guía de Despacho o Certificado de Recepción Conforme de la Unidad
Receptora. |
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Proveedor |
Distribuidora Pellacani |
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Razón Social |
DISTRIBUIDORA PELLACANI Y COMPAÑIA LTDA
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R.U.T. |
76.160.374-4 |
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Sucursal |
Distribuidora Pellacani |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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11121604
| Madera de coníferas | 60 | Unidad | Alamo cepillado de 1 x 10 x 3,20 mt. largo. | Alamo cepillado de 1 x 10 x 3,20 mt. largo. |
$ 3.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 210.000
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$ 210.000
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12141721
| Hierro Fe | 5 | Tira | Fierro Perfil 15 x 15 x 2 mm. (tiras de 6 mt.) | Fierro Perfil 15 x 15 x 1.5 mm. tiras de 6 mt. |
$ 2.245,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 11.225
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$ 11.225
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31161611
| Pernos de sujeción | 120 | Unidad | Pernos Coche de 1/4" x 2 1/2" | Pernos Coche de 14 x 2 12 |
$ 35,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.200
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$ 4.200
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31211501
| Pinturas al esmalte | 4 | Galón | Galones de Esmalte Sintético color Verde Bosque | Galones de Esmalte Sintético color Verde Bosque |
$ 15.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 62.000
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$ 62.000
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31211604
| Diluyentes para pinturas | 5 | Litro | Litros de Aguarras. | Litros de Aguarras. |
$ 990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.950
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$ 4.950
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31211901
| Paños para herramientas | 10 | kilogramo | Huaipe blanco | Huaipe blanco |
$ 1.429,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 14.290
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$ 14.290
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Total Neto
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$ 306.665
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 58.266
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$ 364.931
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.