Orden de Compra. Nº2343-1767-SE16 "Protección Civil y Emergencia - Materiales Construcción, ped.3216"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2343-1767-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-10-2016
Nombre de la Orden de Compra Protección Civil y Emergencia - Materiales Construcción, ped.3216
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2343-281-L116
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916,
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
Comuna Santiago
Impuesto 58266,35
Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Coordinar su despacho con el Sr. Javier Puga V. al fono 22-386-7304. Ped-3216. CTF-40. Las Facturas o Boletas se recibirán en Sto. Domingo 916, of. 906 - Indicando O. de C. y Guía de Despacho o Certificado de Recepción Conforme de la Unidad Receptora.

Coordinar su despacho con el Sr. Javier Puga V. al fono 22-386-7304. Ped-3216. CTF-40. Las Facturas o Boletas se recibirán en Sto. Domingo 916, of. 906 - Indicando O. de C. y Guía de Despacho o Certificado de Recepción Conforme de la Unidad Receptora.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora Pellacani
Razón Social DISTRIBUIDORA PELLACANI Y COMPAÑIA LTDA
R.U.T. 76.160.374-4
Sucursal Distribuidora Pellacani
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121604
Madera de coníferas60UnidadAlamo cepillado de 1 x 10 x 3,20 mt. largo.Alamo cepillado de 1 x 10 x 3,20 mt. largo. $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000
12141721
Hierro Fe5TiraFierro Perfil 15 x 15 x 2 mm. (tiras de 6 mt.)Fierro Perfil 15 x 15 x 1.5 mm. tiras de 6 mt. $ 2.245,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.225 $ 11.225
31161611
Pernos de sujeción120UnidadPernos Coche de 1/4" x 2 1/2"Pernos Coche de 14 x 2 12 $ 35,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
31211501
Pinturas al esmalte4GalónGalones de Esmalte Sintético color Verde BosqueGalones de Esmalte Sintético color Verde Bosque $ 15.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.000 $ 62.000
31211604
Diluyentes para pinturas5LitroLitros de Aguarras. Litros de Aguarras. $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.950 $ 4.950
31211901
Paños para herramientas10kilogramoHuaipe blancoHuaipe blanco $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.290 $ 14.290
Total Neto $ 306.665
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 58.266
TOTAL OC $ 364.931


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.