Orden de Compra. Nº
2343-177-SE15
"
Poleras y Guantes Ped. 338, 343, 340, 342
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2343-177-SE15
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
27-01-2015
Nombre de la Orden de Compra
Poleras y Guantes Ped. 338, 343, 340, 342
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2582-23-LP14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
SECPLAN
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T.
69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra
SANTO DOMINGO 916
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T.
69.070.100-6
Dirección de Facturación
Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
Comuna
Santiago
Impuesto
602540,54
Dirección de Envío de la Factura
Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
Poleras Ped. 338, OC 255, Fact. 1184, Ped. 343, OC 256, fact. 1281, Ped. 340, OC 258, Fact. 1185, Guantes Ped. 342, OC 257, Fact. 1271. según Resolución 1760 de Adjudicación. Coordinar con Dpto Preveción de Riesgos Fono 28271604, Sr. Omar Ortiz
Poleras Ped. 338, OC 255, Fact. 1184, Ped. 343, OC 256, fact. 1281, Ped. 340, OC 258, Fact. 1185, Guantes Ped. 342, OC 257, Fact. 1271. según Resolución 1760 de Adjudicación. Coordinar con Dpto Preveción de Riesgos Fono 28271604, Sr. Omar Ortiz
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Soc. Industrial Jorratt y Zamora S.A.
Razón Social
SOC INDUSTRIAL JORRATT Y ZAMORA S A
R.U.T.
99.567.520-k
Sucursal
Soc. Industrial Jorratt y Zamora S.A.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
46181503
Trajes de trabajo protectores
334
Unidad no definida
Poleras Ped. 340, OC 258, Fact. 1185, Detalle en anexo
$ 5.519,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.843.346
$ 1.843.346
46181503
Trajes de trabajo protectores
18
Unidad no definida
Poleras Ped. 343, OC 256, fact. 1281, Detalle en anexo
$ 4.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 77.400
$ 77.400
46151504
Equipo de protección corporal
162
Unidad
Guantes Ped. 342, OC 257, Fact. 1271. detalle en anexo
$ 565,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 91.530
$ 91.530
46181503
Trajes de trabajo protectores
210
Unidad
Poleras Ped. 338, OC 255, Fact. 1184, Detalle en anexo
$ 5.519,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.158.990
$ 1.158.990
Total Neto
$ 3.171.266
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 602.541
TOTAL OC
$ 3.773.807
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.