Orden de Compra. Nº2343-1826-SE12 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2343-750-L112"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2343-1826-SE12
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 29-08-2012
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2343-750-L112
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2343-750-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916,
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Facturación Plaza de Armas S/N°
Comuna Santiago
Impuesto 250800
Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas S/N°
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DIR. DE CULTURA, CONFECCION DE 5.500 VOLANTINES (PED. 4007-PPM) DESDE 2343-750-L112. OC 2798. Contacto priscila Perez M. fono 7136064. Para el pago adjuntar Orden de Compra y factura. detalles en ANEXO.DIR. DE CULTURA, CONFECCION DE 5.500 VOLANTINES (PED. 4007-PPM) DESDE 2343-750-L112. OC 2798. Contacto priscila Perez M. fono 7136064. Para el pago adjuntar Orden de Compra y factura. detalles en ANEXO.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ximco Publicidad
Razón Social Francisca Javiera Bustos Maldonado
R.U.T. 17.349.625-7
Sucursal Ximco Publicidad
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales5500UnidadCONFECCION DE 5.500 VOLANTINES,(VER ARCHIVO ADJUNTO), LA ADJUDICACION Y LA EMISION DE LA ORDEN DE COMPRA QUEDARAN SUJETAS A POSIBLES CAMBIOS DEPENDIENDO DE LAS APROBACIONES INTERNAS  $ 240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.320.000 $ 1.320.000
Total Neto $ 1.320.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 250.800
TOTAL OC $ 1.570.800


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.