Orden de Compra. Nº2343-1850-SE14 "RR.PP. Pedido 14915 JHM"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2343-1850-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-09-2014
Nombre de la Orden de Compra RR.PP. Pedido 14915 JHM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2582-32-LP13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECPLAN
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra SANTO DOMINGO 916
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
Comuna Santiago
Impuesto 733932
Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
RRPP; Pendones Ped. 14915 OC 8367 . Contacto Héctor Vicencio. fono 27136054. Entregar Factura, Guia o Certificado de Recepción conforme y OC en Sto. Dgo. 916, Of. 906. Dirección de Contabilidad y FinanzasRRPP; Pendones Ped. 14915 OC 8367 . Contacto Héctor Vicencio. fono 27136054. Entregar Factura, Guia o Certificado de Recepción conforme y OC en Sto. Dgo. 916, Of. 906. Dirección de Contabilidad y Finanzas
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sociedad Comercial y Publicitaria Varsovia Ltda
Razón Social varsovia digital ltda
R.U.T. 76.093.682-0
Sucursal Sociedad Comercial y Publicitaria Varsovia Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82101501
Letreros publicitarios800UnidadRRPP; Pedido 14915 OC 8367 "PENDONES VIA PUBLICA FIESTAS PATRIAS "  $ 4.829,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.863.200 $ 3.862.800
Total Neto $ 3.862.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 733.932
TOTAL OC $ 4.596.732


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.