Orden de Compra. Nº2343-1854-SE12 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2343-759-L112"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2343-1854-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-08-2012
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2343-759-L112
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2343-759-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916,
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Facturación Plaza de Armas S/N°
Comuna Santiago
Impuesto 106875
Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas S/N°
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DIR. DE PERSONAL SERV. DE ONCE PARA 125 PERSONAS (PED. 4079 - PPM) DESDE 2343-759-L112, OC 2810. Contacto Priscila Perez Matus fono 7136064, para el pago adjuntar Orden de compra y factura. detalle en ANEXO.DIR. DE PERSONAL SERV. DE ONCE PARA 125 PERSONAS (PED. 4079 - PPM) DESDE 2343-759-L112, OC 2810. Contacto Priscila Perez Matus fono 7136064, para el pago adjuntar Orden de compra y factura. detalle en ANEXO.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Pardo Sandoval
Razón Social HUGO ANDRES PARDO SANDOVAL
R.U.T. 15.887.623-k
Sucursal Pardo Sandoval
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201706
Café125UnidadSERVICIO DE ONCE PARA 125 PERSONAS (VER ARCHIVO ADJUNTO). LA FECHA DE ADJUDICACIÓN Y LA EMISIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA QUEDARÁ SUJETA A POSIBLES CAMBIOS DEPENDIENDO DE LAS APROBACIONES INTERNAS.  $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 562.500 $ 562.500
Total Neto $ 562.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 106.875
TOTAL OC $ 669.375


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.