Orden de Compra. Nº2343-1867-SE11 "Comunicaciones, Sonido Ped. 8130. PP"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2343-1867-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-11-2011
Nombre de la Orden de Compra Comunicaciones, Sonido Ped. 8130. PP
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2582-11072-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra SANTO DOMINGO 916
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Facturación Plaza de Armas S/N°
Comuna Santiago
Impuesto 13300
Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas S/N°
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Comunicaciones, Sonido Ped. 8130. PP. OC 3140. Contacto Priscila Perez Matus. fono 7136064. para el pago adjuntar Orden de Compra y factura. detalles en ANEXOComunicaciones, Sonido Ped. 8130. PP. OC 3140. Contacto Priscila Perez Matus. fono 7136064. para el pago adjuntar Orden de Compra y factura.  detalles en ANEXO
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Imagen y Color
Razón Social MIGUEL ANGEL IBARRA ABARCA
R.U.T. 6.224.743-6
Sucursal Imagen y Color
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Consolas de mezcla de sonidos1Unidad no definidaComunicaciones, Sonido Ped. 8130. PP. OC 3140. Contacto Priscila Perez Matus. fono 7136064. para el pago adjuntar Orden de Compra y factura. detalles en ANEXO  $ 70.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000
Total Neto $ 70.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.300
TOTAL OC $ 83.300


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.