Orden de Compra. Nº
2343-1870-SE12
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Tela,Adhesivo. Pendones, Ped. 4044,4137,4067. PP
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2343-1870-SE12
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
31-08-2012
Nombre de la Orden de Compra
Tela,Adhesivo. Pendones, Ped. 4044,4137,4067. PP
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2582-17-LP12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
APROVISIONAMIENTO
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T.
69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra
Santo Domingo 916,
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T.
69.070.100-6
Dirección de Facturación
Plaza de Armas S/N°
Comuna
Santiago
Impuesto
27391,5248
Dirección de Envío de la Factura
Plaza de Armas S/N°
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
Dir. Cultura Telas Ped. 4044, OC 2831, Adhesivos Ped. 4137, OC 2824. Dir. Des. Social Pendones Ped. 4067, OC 2779. Contacto Priscila Perez M. fono 7136064. Para el pago adjuntar OC y Factura. Detalles en ANEXO.
Dir. Cultura Telas Ped. 4044, OC 2831, Adhesivos Ped. 4137, OC 2824. Dir. Des. Social Pendones Ped. 4067, OC 2779. Contacto Priscila Perez M. fono 7136064. Para el pago adjuntar OC y Factura. Detalles en ANEXO.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
AIRBRUSH
Razón Social
AIRBRUSH CHILE IMPRESOS S.A
R.U.T.
77.078.360-7
Sucursal
AIRBRUSH
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
55121727
Letreros
1
Unidad no definida
Dir. Cultura Telas Ped. 4044, OC 2831, (4.915 + 23.593 + 19.738 + 5.9213) Detalles en ANEXO.
$ 107.459,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 107.459
$ 107.459
55121727
Letreros
12
Unidad no definida
Dir. Cultura Adhesivos Ped. 4137, OC 2824. Detalles en ANEXO.
$ 489,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.868
$ 5.867
55121727
Letreros
6
Unidad no definida
Dir. Des. Comunitario, Pendones Ped. 4067, OC 2779. Detalles en ANEXO.
$ 5.140,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.840
$ 30.840
Total Neto
$ 144.166
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 27.392
TOTAL OC
$ 171.558
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.