Orden de Compra. Nº2343-1870-SE12 "Tela,Adhesivo. Pendones, Ped. 4044,4137,4067. PP"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2343-1870-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-08-2012
Nombre de la Orden de Compra Tela,Adhesivo. Pendones, Ped. 4044,4137,4067. PP
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2582-17-LP12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916,
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Facturación Plaza de Armas S/N°
Comuna Santiago
Impuesto 27391,5248
Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas S/N°
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Dir. Cultura Telas Ped. 4044, OC 2831, Adhesivos Ped. 4137, OC 2824. Dir. Des. Social Pendones Ped. 4067, OC 2779. Contacto Priscila Perez M. fono 7136064. Para el pago adjuntar OC y Factura. Detalles en ANEXO.Dir. Cultura Telas Ped. 4044, OC 2831, Adhesivos Ped. 4137, OC 2824. Dir. Des. Social Pendones Ped. 4067, OC 2779. Contacto Priscila Perez M. fono 7136064. Para el pago adjuntar OC y Factura. Detalles en ANEXO.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AIRBRUSH
Razón Social AIRBRUSH CHILE IMPRESOS S.A
R.U.T. 77.078.360-7
Sucursal AIRBRUSH
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
55121727
Letreros1Unidad no definidaDir. Cultura Telas Ped. 4044, OC 2831, (4.915 + 23.593 + 19.738 + 5.9213) Detalles en ANEXO.  $ 107.459,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.459 $ 107.459
55121727
Letreros12Unidad no definidaDir. Cultura Adhesivos Ped. 4137, OC 2824. Detalles en ANEXO.  $ 489,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.868 $ 5.867
55121727
Letreros6Unidad no definidaDir. Des. Comunitario, Pendones Ped. 4067, OC 2779. Detalles en ANEXO.  $ 5.140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.840 $ 30.840
Total Neto $ 144.166
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 27.392
TOTAL OC $ 171.558


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.