Orden de Compra. Nº2343-1871-SE13 "PEDIDO 10022"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2343-1871-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-10-2013
Nombre de la Orden de Compra PEDIDO 10022
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
Proveniente de Licitación 2582-59-LP11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916,
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
Comuna Santiago
Impuesto 16727,6
Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
PEDIDO 10022 PED.10022 SECPLAN DESPACHAR BOD.STO.DGO. CONTACTO GLORIA MUÑOZ F:27136461 OK DAF 45 LAS FACTURAS O BOLETAS SOLAMENTE SERAN RECEPCIONADAS EN SANTO DOMINGO 916 OFICINA 906
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122104
Clips para papel10CajaCLIPS N° 80 MM PUNTA REDONDA  $ 488,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.880 $ 4.880
44111611
Pinzas para billetes20CajaACCOCLIPS PLASTICO COLORES  $ 457,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.140 $ 9.140
44122011
Carpetas para archivos120UnidadCARPETA PLASTIFICADA DIFERENTES COLORES  $ 98,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.760 $ 11.760
44121805
Plumas, bolígrafos o lápices de corrección10UnidadCORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPIZ  $ 561,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.610 $ 5.610
44122011
Carpetas para archivos600UnidadCARPETA PIGMENTADA RHEIN VERDE  $ 74,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.400 $ 44.400
44121706
Lápices de madera24UnidadLAPIZ GRAFITO N° 2 FABER  $ 75,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.800
44121701
Lápiz pasta70UnidadLAPIZ PASTA P.MED. BIC CRISTAL AZUL  $ 95,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.650 $ 6.650
44121704
Lápiz pasta40UnidadLAPIZ PASTA P. MED. BIC CRISTAL NEGRO   $ 95,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.800 $ 3.800
Total Neto $ 88.040
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.728
TOTAL OC $ 104.768


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.