Orden de Compra. Nº
2343-1871-SE13
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PEDIDO 10022
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2343-1871-SE13
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
24-10-2013
Nombre de la Orden de Compra
PEDIDO 10022
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
Proveniente de Licitación
2582-59-LP11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
APROVISIONAMIENTO
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T.
69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra
Santo Domingo 916,
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T.
69.070.100-6
Dirección de Facturación
Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
Comuna
Santiago
Impuesto
16727,6
Dirección de Envío de la Factura
Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
PEDIDO 10022
PED.10022 SECPLAN DESPACHAR BOD.STO.DGO. CONTACTO GLORIA MUÑOZ F:27136461 OK DAF 45 LAS FACTURAS O BOLETAS SOLAMENTE SERAN RECEPCIONADAS EN SANTO DOMINGO 916 OFICINA 906
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
PRISA S A. - sucursal
Razón Social
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T.
96.556.940-5
Sucursal
PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44122104
Clips para papel
10
Caja
CLIPS N° 80 MM PUNTA REDONDA
$ 488,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.880
$ 4.880
44111611
Pinzas para billetes
20
Caja
ACCOCLIPS PLASTICO COLORES
$ 457,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.140
$ 9.140
44122011
Carpetas para archivos
120
Unidad
CARPETA PLASTIFICADA DIFERENTES COLORES
$ 98,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.760
$ 11.760
44121805
Plumas, bolígrafos o lápices de corrección
10
Unidad
CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPIZ
$ 561,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.610
$ 5.610
44122011
Carpetas para archivos
600
Unidad
CARPETA PIGMENTADA RHEIN VERDE
$ 74,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 44.400
$ 44.400
44121706
Lápices de madera
24
Unidad
LAPIZ GRAFITO N° 2 FABER
$ 75,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.800
$ 1.800
44121701
Lápiz pasta
70
Unidad
LAPIZ PASTA P.MED. BIC CRISTAL AZUL
$ 95,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.650
$ 6.650
44121704
Lápiz pasta
40
Unidad
LAPIZ PASTA P. MED. BIC CRISTAL NEGRO
$ 95,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.800
$ 3.800
Total Neto
$ 88.040
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 16.728
TOTAL OC
$ 104.768
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.