Orden de Compra. Nº2343-188-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2343-121-L109"
Recuerde que el responsable del pago es IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2343-188-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-03-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2343-121-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2343-121-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO
Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra SANTO DOMINGO 916
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Facturación Amunategui 980, 4° piso
Comuna Santiago
Impuesto 491150
Dirección de Envío de la Factura Amunategui 980, 4° piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-03-2009
TítuloDescripción
Canastas de Alimento (DSC-660) DESDE 2343-121-L109. CTA 11 OC 634. Contacto previo señor Miguel Figueroa f 4134704-2229192. Para el pago adjuntar OC y factura.Canastas de  Alimento (DSC-660) DESDE 2343-121-L109. CTA 11 OC 634. Contacto previo señor Miguel Figueroa f 4134704-2229192. Para el pago adjuntar OC y factura.
Se solicita una entrega urgente. Gracias.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DAPSA
Razón Social DISTRIBUIDORA AMERICANA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
R.U.T. 92.920.000-4
Sucursal DAPSA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201713
Bolsitas de te250Caja Cajas de te en bolsitas (100 unid. c/caja) $ 725,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 181.250 $ 181.250
50171831
Salsas para cocinar250Lata Salsa de tomates lata de 200 gr. $ 295,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.750 $ 73.750
50171901
Conservas500Lata Jurel al natural de 300 gr. (lata o tarro) $ 665,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 332.500 $ 332.500
24121503
Cajas para empaquetado250Unidad Cajas de empaque de carton sin logo ni motivo $ 265,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.250 $ 66.250
50131701
Leche o productos de mantequilla250kilogramo Leche en polvo tipo Purita, en bolsa de 1 kg. $ 2.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 612.500 $ 612.500
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales500kilogramo Azucar bolsa de 1 kg. $ 375,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 187.500 $ 187.500
50221001
Granos de Legumbres250kilogramo Porotos grado 2, en bolsa de 1 kg. $ 825,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 206.250 $ 206.250
50221001
Granos de Legumbres250kilogramo Lentejas grado 2, en bolsa de 1 kg. $ 765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 191.250 $ 191.250
50221101
Granos de Cereales250kilogramo Arroz grado 2 largo, en bolsa de 1 kg. $ 545,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.250 $ 136.250
50221102
Harina de trigo250kilogramo Harina con polvo, en envases de 1 kg. $ 495,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 123.750 $ 123.750
50151513
Aceites de plantas y verduras comestibles250Litro Aceite en botella de 1 lt. $ 895,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 223.750 $ 223.750
50192901
Pasta o tallarines naturales frescos250Paquete Spaghetti #5, paquetes de 400 gr. $ 295,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.750 $ 73.750
50192901
Pasta o tallarines naturales frescos250Paquete Corbatas en bolsa de 400 gr. $ 315,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.750 $ 78.750
50193104
Bases de sopa250Sobre Sopa en polvo de 70 gr. $ 195,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.750 $ 48.750
50193104
Bases de sopa250Sobre Crema el polvo de 70 gr. $ 195,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.750 $ 48.750
Total Neto $ 2.585.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 491.150
TOTAL OC $ 3.076.150


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.