Orden de Compra. Nº2343-1908-SE12 "Comunicaciones. Laminas, Tela. Peds. 4238, 4270. P"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2343-1908-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-09-2012
Nombre de la Orden de Compra Comunicaciones. Laminas, Tela. Peds. 4238, 4270. P
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2582-17-LP12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916,
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Facturación Plaza de Armas S/N°
Comuna Santiago
Impuesto 80997
Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas S/N°
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Comunicaciones, Laminas Ped. 4238, OC 2908. Telas, Ped. 4270, OC 2896. Contacto Priscila Perez M. fono 7136064. Para el pago adjuntar OC y Factura. Detalles en ANEXO.Comunicaciones, Laminas Ped. 4238, OC 2908. Telas, Ped. 4270, OC 2896. Contacto Priscila Perez M. fono 7136064. Para el pago adjuntar OC y Factura. Detalles en ANEXO.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AIRBRUSH
Razón Social AIRBRUSH CHILE IMPRESOS S.A
R.U.T. 77.078.360-7
Sucursal AIRBRUSH
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
55121727
Letreros3Unidad no definidaComunicaciones, Laminas Ped. 4238, OC 2908. Detalles en ANEXO.  $ 116.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 349.200 $ 349.200
55121727
Letreros1Unidad no definidaComunicaciones, Telas, Ped. 4270, OC 2896. Detalles en ANEXO.  $ 77.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.100 $ 77.100
Total Neto $ 426.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 80.997
TOTAL OC $ 507.297


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.