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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2343-1908-SE12 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
06-09-2012 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Comunicaciones. Laminas, Tela. Peds. 4238, 4270. P |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2582-17-LP12 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
APROVISIONAMIENTO |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
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R.U.T. |
69.070.100-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Santo Domingo 916, |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
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R.U.T. |
69.070.100-6 |
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Dirección de Facturación |
Plaza de Armas S/N° |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
80997 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Plaza de Armas S/N° |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| Comunicaciones, Laminas Ped. 4238, OC 2908. Telas, Ped. 4270, OC 2896. Contacto Priscila Perez M. fono 7136064. Para el pago adjuntar OC y Factura. Detalles en ANEXO. | Comunicaciones, Laminas Ped. 4238, OC 2908. Telas, Ped. 4270, OC 2896. Contacto Priscila Perez M. fono 7136064. Para el pago adjuntar OC y Factura. Detalles en ANEXO. |
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Proveedor |
AIRBRUSH |
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Razón Social |
AIRBRUSH CHILE IMPRESOS S.A
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R.U.T. |
77.078.360-7 |
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Sucursal |
AIRBRUSH |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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55121727
| Letreros | 3 | Unidad no definida | Comunicaciones, Laminas Ped. 4238, OC 2908. Detalles en ANEXO. | |
$ 116.400,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 349.200
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$ 349.200
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55121727
| Letreros | 1 | Unidad no definida | Comunicaciones, Telas, Ped. 4270, OC 2896. Detalles en ANEXO. | |
$ 77.100,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 77.100
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$ 77.100
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Total Neto
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$ 426.300
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 80.997
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$ 507.297
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.