Orden de Compra. Nº2343-1916-SE16 "Gestión Adminidtrativa - Compresor N°2, ped.3288"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2343-1916-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-11-2016
Nombre de la Orden de Compra Gestión Adminidtrativa - Compresor N°2, ped.3288
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2343-294-L116
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916,
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
Comuna Santiago
Impuesto 370500
Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Coordinar los trabajos con el Sr. Luis Millán J. al fono 22-713-6357. Ped-3288. CTF-43. Las Facturas o Boletas se recibirán en Sto. Domingo 916, of. 906 - Indicando O. de C. y Guía de Despacho o Certificado de Recepción Conforme de la Unidad Receptora.

Coordinar los trabajos con el Sr. Luis Millán J. al fono 22-713-6357. Ped-3288. CTF-43. Las Facturas o Boletas se recibirán en Sto. Domingo 916, of. 906 - Indicando O. de C. y Guía de Despacho o Certificado de Recepción Conforme de la Unidad Receptora.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RICARDO ANTONIO
Razón Social ricardo zuñiga martinez
R.U.T. 10.222.055-2
Sucursal RICARDO ANTONIO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40101701
Aires acondicionados1UnidadReparación y Puesta marcha SCHILLER Compresor N°2. Ver especificaciones en Archivo Adjunto. Visita Terreno Jueves 13-10-2016, a las 12:00 hrs. en Amunategui 980 1er. Piso. At. Luis Millan, fono 22-713-6357. Fecha Adjudicación Estimativa.5 DIAS HABILES $ 1.300.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.300.000 $ 1.300.000
40101701
Aires acondicionados1UnidadRetiro reparación reinstalación de Bomba recirculadora Sistema Agua Fría, ver Especificaciones en Archivo Adjunto. Visita Terreno Jueves 13-10-2016, a las 12:00 hrs. en Amunategui 980 1er. Piso. At. Luis Millan, fono 22-713-6357.3 DIAS HABILE $ 650.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 650.000 $ 650.000
Total Neto $ 1.950.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 370.500
TOTAL OC $ 2.320.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.