Orden de Compra. Nº2343-1925-SE16 "SERVICIO DE SONIDO, PEDIDO 3625 JHM"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2343-1925-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-11-2016
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE SONIDO, PEDIDO 3625 JHM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2582-24-LP15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916,
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
Comuna Santiago
Impuesto 148200
Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
RRPP, SERVICIO DE SONIDO, PEDIDO 3625 JHM. CONTACTO KATHERINNE MORA 227136098. ENTREGAR FACTURA CON ORDEN DE COMPRA, GUIA DE DESPACHO Y/O CERTIFICADO DE RECEPCION CONFORME, EN SANTO DOMINGO 916, OFICINA 906 PISO 9.RRPP, SERVICIO DE SONIDO, PEDIDO 3625 JHM. CONTACTO KATHERINNE MORA 227136098. ENTREGAR FACTURA CON ORDEN DE COMPRA, GUIA DE DESPACHO Y/O CERTIFICADO DE RECEPCION CONFORME, EN SANTO DOMINGO 916, OFICINA 906 PISO 9.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Producciones De Nicola
Razón Social VICENTE MAURIZZIO DE NICOLA FLORES
R.U.T. 13.448.155-2
Sucursal Producciones De Nicola
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80161507
Servicios Audio Visuales1Unidad no definidaPEDIDO 3625 SERVICIO DE SONIDO SEGÚN FICHA TÉCNICA N°8A Y N°12F "PRIMER CARNAVAL DE MUSICA URUGUAYA", FECHA DEL EVENTO 12.11.2016   $ 780.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 780.000 $ 780.000
Total Neto $ 780.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 148.200
TOTAL OC $ 928.200


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.