Orden de Compra. Nº
2343-1970-SE13
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Pago de Seguros según Peds. 10393,10395,10399,10400.
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2343-1970-SE13
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
14-11-2013
Nombre de la Orden de Compra
Pago de Seguros según Peds. 10393,10395,10399,10400.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2582-30-LP13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
SECPLAN
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T.
69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra
SANTO DOMINGO 916
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T.
69.070.100-6
Dirección de Facturación
Plaza de Armas S/N°
Comuna
Santiago
Impuesto
43339495,8063998
Dirección de Envío de la Factura
Plaza de Armas S/N°
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
Contratacion Seguros según Ped. 10393, OC 4248. Factura 147993. Ped. 10395, OC 4249. Factura 147990. Ped. 10399, OC 4250. Factura 147992. Ped. 10400, OC 4251. Factura 147991. Contacto Raúl Ulloa G. fono 27136340. (UF 23.183,08)
Contratacion Seguros según Ped. 10393, OC 4248. Factura 147993. Ped. 10395, OC 4249. Factura 147990. Ped. 10399, OC 4250. Factura 147992. Ped. 10400, OC 4251. Factura 147991. Contacto Raúl Ulloa G. fono 27136340. (UF 23.183,08)
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ORBITAL JLT CORREDORES DE SEGURO LIMITADA
Razón Social
ORBITAL JLT CORREDORES DE SEGURO LIMITADA
R.U.T.
78.885.300-9
Sucursal
ORBITAL JLT CORREDORES DE SEGURO LIMITADA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
84131501
Seguros de edificios o de su contenido
3,932773
Unidad no definida
Contratacion Seguros según Ped. 10393, OC 4248. Factura 147993.
$ 23.183,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 91.173
$ 91.174
84131501
Seguros de edificios o de su contenido
9103,3613
Unidad no definida
Contratacion Seguros según Ped. 10395, OC 4249. Factura 147990.
$ 23.183,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 211.043.225
$ 211.043.953
84131501
Seguros de edificios o de su contenido
446,06725
Unidad no definida
Contratacion Seguros según Ped. 10399, OC 4250. Factura 147992.
$ 23.183,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.341.177
$ 10.341.213
84131501
Seguros de edificios o de su contenido
285,82352
Unidad no definida
$ 23.183,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.626.247
$ 6.626.270
Total Neto
$ 228.102.610
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 43.339.496
TOTAL OC
$ 271.442.106
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.