Orden de Compra. Nº2343-2001-SE19 "IMPRESIÓN DE ENTRADAS PISCINAS. PEDIDO 3306 GCÑ"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2343-2001-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-11-2019
Nombre de la Orden de Compra IMPRESIÓN DE ENTRADAS PISCINAS. PEDIDO 3306 GCÑ
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2582-9-LQ18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra Rauli Nº 684
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
Comuna Santiago
Impuesto 396720
Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NUEVAMERICA IMPRESORES LIMITADA
Razón Social NUEVAMERICA IMPRESORES LIMITADA
R.U.T. 78.038.770-K
Sucursal NUEVAMERICA IMPRESORES LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales1Unidad no definidaIMPRESIÓN DE ENTRADAS PARA PISCINAS MUNICIPALES, TEMPORADA 2019-2020, EN PAPEL BOND 90 GR. MEDIDAS 7 X 21 CM, EN CUATRICROMÍA, EN TALONARIOS DE 100 ENTRADAS, PREPICADAS Y FOLIADAS (4.000 BLANCAS, 8.000 ROSADAS, 3.000 AMARILLAS, 3.500 CELESTES, 2.000 VERDES, 1.000 NARANJAS). PEDIDO 3306 GCÑ   $ 2.088.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.088.000 $ 2.088.000
Total Neto $ 2.088.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 396.720
TOTAL OC $ 2.484.720


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.