Orden de Compra. Nº2343-2005-CM19 "2239-9-lp14 Convenio Marco de Capacitación y Formación Ped. 3294"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2343-2005-CM19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-11-2019
Nombre de la Orden de Compra 2239-9-lp14 Convenio Marco de Capacitación y Formación Ped. 3294
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra Rauli Nº 684
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2140512001 del sistema Fondos externos .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
Comuna Santiago
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Isolution Capacita
Razón Social ISOLUTION CAPACITACION EN GESTION LIMITADA
R.U.T. 76.056.645-4
Sucursal Isolution Capacita
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86111504
2239-9-lp14
Programas no diplomados a distancia53 (1565141 )CURSO ORGANIZACIONAL Y DE NEGOCIO - CONCILIACION TRABAJO FAMILIA VALOR POR ALUMNO 1567024(1565141) CURSO ORGANIZACIONAL Y DE NEGOCIO - CONCILIACION TRABAJO FAMILIA VALOR POR ALUMNO; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 95.556,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.064.468 $ 5.064.468
Total Neto $ 5.064.468
Descuento $ 506.447
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 4.558.021

Justificación de exención de impuesto
Esta orden de compra está exenta de impuestos por s

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.