Orden de Compra. Nº2343-2027-SE14 "Ejecución de Obras Areas Verdes :ped. 15153, 14154"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2343-2027-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-10-2014
Nombre de la Orden de Compra Ejecución de Obras Areas Verdes :ped. 15153, 14154
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2582-38-LP14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECPLAN
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra SANTO DOMINGO 916
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
Comuna Santiago
Impuesto 575323,23
Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Ejecución de Obras Areas Verdes, Ped. 15153. OC 8576, Factura 1203. Papeleros Plaza Claudio Matte. Ped. 15154, OC 8577, Factura 1207. Equipamiento Urbano Placer. Contacto Monica Zuñiga fono 227136371. Detalle en Anexo.Ejecución de Obras Areas Verdes, Ped. 15153. OC 8576, Factura 1203. Papeleros Plaza Claudio Matte. Ped. 15154, OC 8577, Factura 1207. Equipamiento Urbano Placer. Contacto Monica Zuñiga fono 227136371. Detalle en Anexo.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Decoterra
Razón Social AGRICOLA DECOTERRA LIMITADA
R.U.T. 76.555.900-6
Sucursal Decoterra
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102902
Servicios de paisajismo, arquitectura paisajista1UnidadEjecución de Obras Areas Verdes, Ped. 15153. OC 8576, Factura 1203. Papeleros Plaza Claudio Matte. Detalle en Anexo.  $ 1.488.314,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.488.314 $ 1.488.314
72102902
Servicios de paisajismo, arquitectura paisajista1UnidadEjecución de Obras Areas Verdes, Ped. 15154, OC 8577, Factura 1207. Equipamiento Urbano Placer. Detalle en Anexo.  $ 1.539.703,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.539.703 $ 1.539.703
Total Neto $ 3.028.017
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 575.323
TOTAL OC $ 3.603.340


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.