|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2343-2103-SE15 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
15-12-2015 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
RRPP; PEDS 4088 JHM |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2582-32-LP13 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
|
|
R.U.T. |
69.070.100-6 |
|
Dirección de Facturación |
Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
15509,681 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
|
| RRPP, Ped. 4088 . Contacto Hector Vicencio FONO 227136054. Entregar Factura, Guia o Certificado de Recepción conforme y OC en Sto Dgo. 916, of.906, Dirección Contabilidad y Finanzas. | RRPP, Ped. 4088 . Contacto Hector Vicencio FONO 227136054. Entregar Factura, Guia o Certificado de Recepción conforme y OC en Sto Dgo. 916, of.906, Dirección Contabilidad y Finanzas. |
|
|
Proveedor |
Sociedad Comercial y Publicitaria Varsovia Ltda |
|
Razón Social |
varsovia digital ltda
|
|
R.U.T. |
76.093.682-0 |
|
Sucursal |
Sociedad Comercial y Publicitaria Varsovia Ltda |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
82101501
| Letreros publicitarios | 22 | Unidad no definida | RRPP; PED. 4088 "LAMINAS DE CENEFAS Y FONDO DE ESCENARIO - DIA DEL VOLUNTARIADO" | |
$ 3.710,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 81.620
|
$ 81.630
|
|
|
Total Neto
|
$ 81.630
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 15.510
|
|
$ 97.140
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.