Orden de Compra. Nº2343-211-SE13 "RRPP, Lienzos, Pendones, Peds. 6559, 6595, 6604. MP"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2343-211-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-02-2013
Nombre de la Orden de Compra RRPP, Lienzos, Pendones, Peds. 6559, 6595, 6604. MP
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2582-17-LP12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916,
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
Comuna Santiago
Impuesto 293771,16
Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
RRPP: Lienzos Ped. 6559, OC 579. Pendones Ped. 6595, OC 571. Ped. 6604, OC 570. Contacto Margarita Pineda fono 7136045. Para el pago adjuntar OC, Factura y guia o certificado con recepción conforme. Detalles en ANEXORRPP: Lienzos Ped. 6559, OC 579. Pendones  Ped. 6595, OC 571.  Ped. 6604, OC 570. Contacto Margarita Pineda fono 7136045. Para el pago adjuntar OC, Factura y guia o certificado con recepción conforme. Detalles en ANEXO
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AIRBRUSH
Razón Social AIRBRUSH CHILE IMPRESOS S.A
R.U.T. 77.078.360-7
Sucursal AIRBRUSH
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
55121727
Letreros1Unidad no definidaRRPP: Lienzos Ped. 6559, OC 579. Detalles en ANEXO  $ 18.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.504 $ 18.504
55121727
Letreros1Unidad no definidaRRPP: Pendones Ped. 6595, OC 571.(8x1526,5+210x6707,7) Detalles en ANEXO  $ 1.500.829,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500.829 $ 1.500.829
55121727
Letreros4Unidad no definidaRRPP: Pendones Ped. 6604, OC 570. Detalles en ANEXO  $ 6.708,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.832 $ 26.831
Total Neto $ 1.546.164
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 293.771
TOTAL OC $ 1.839.935


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.