Orden de Compra. Nº
2343-211-SE13
"
RRPP, Lienzos, Pendones, Peds. 6559, 6595, 6604. MP
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2343-211-SE13
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
20-02-2013
Nombre de la Orden de Compra
RRPP, Lienzos, Pendones, Peds. 6559, 6595, 6604. MP
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2582-17-LP12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
APROVISIONAMIENTO
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T.
69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra
Santo Domingo 916,
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T.
69.070.100-6
Dirección de Facturación
Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
Comuna
Santiago
Impuesto
293771,16
Dirección de Envío de la Factura
Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
RRPP: Lienzos Ped. 6559, OC 579. Pendones Ped. 6595, OC 571. Ped. 6604, OC 570. Contacto Margarita Pineda fono 7136045. Para el pago adjuntar OC, Factura y guia o certificado con recepción conforme. Detalles en ANEXO
RRPP: Lienzos Ped. 6559, OC 579. Pendones Ped. 6595, OC 571. Ped. 6604, OC 570. Contacto Margarita Pineda fono 7136045. Para el pago adjuntar OC, Factura y guia o certificado con recepción conforme. Detalles en ANEXO
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
AIRBRUSH
Razón Social
AIRBRUSH CHILE IMPRESOS S.A
R.U.T.
77.078.360-7
Sucursal
AIRBRUSH
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
55121727
Letreros
1
Unidad no definida
RRPP: Lienzos Ped. 6559, OC 579. Detalles en ANEXO
$ 18.504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.504
$ 18.504
55121727
Letreros
1
Unidad no definida
RRPP: Pendones Ped. 6595, OC 571.(8x1526,5+210x6707,7) Detalles en ANEXO
$ 1.500.829,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.500.829
$ 1.500.829
55121727
Letreros
4
Unidad no definida
RRPP: Pendones Ped. 6604, OC 570. Detalles en ANEXO
$ 6.708,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.832
$ 26.831
Total Neto
$ 1.546.164
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 293.771
TOTAL OC
$ 1.839.935
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.