Orden de Compra. Nº2343-2158-SE13 "PEDIDO 10667"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2343-2158-SE13
Estado de la Orden de Compra En proceso
Fecha de Envío 10-12-2013
Nombre de la Orden de Compra PEDIDO 10667
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
Proveniente de Licitación 2582-59-LP11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916,
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
Comuna Santiago
Impuesto 8142,26
Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
PEDIDO 10667PED.10667 GESTION ADMINISTRATIVA  DESPACHAR BODEGA STO. DGO. CONTACTO NORA RAVE F:27136359 OK DAF 52 POBLIG. 7297 LAS FACTURAS O BOLETAS SOLAMENTE SERAN RECEPCIONADAS EN SANTO DOMINGO 916 OFICINA 906,
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Redoffice Region Metropolitana
Razón Social COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA
R.U.T. 77.012.870-6
Sucursal Redoffice Region Metropolitana
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12191501
Solventes aromáticos24UnidadDESODORANTE AMBIENTAL DIF. AROMAS  $ 841,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.184 $ 20.184
47131806
Barniz o ceras de muebles20UnidadLUSTRAMUEBLES CREMA  $ 539,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.780 $ 10.780
47131811
Productos de lavandería10UnidadDETERGENTE 400 GRS. OMO  $ 583,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.830 $ 5.830
51102707
Gluconato de clorhexidina20UnidadJABON ANTISEPTICO DE 120 GR  $ 303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.060 $ 6.060
Total Neto $ 42.854
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.142
TOTAL OC $ 50.996


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.