Orden de Compra. Nº2343-2177-SE13 "Bienestar Social - Bolsas Plásticas, ped.9569"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2343-2177-SE13
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 11-12-2013
Nombre de la Orden de Compra Bienestar Social - Bolsas Plásticas, ped.9569
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2343-560-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916,
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
Comuna Santiago
Impuesto 2280
Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Coordinar su despacho con la Sra. Beatriz Nuñez T. al fono 2827-1247. DAF N°52, Ped 9569. Las Facturas o Boletas se recibirán en Sto. Domingo 916, of. 906 - Indicando O. de C. y Guía de Despacho o Certificado de Recepción Conforme de la Unidad Receptora.Coordinar su despacho con la Sra. Beatriz Nuñez T. al fono 2827-1247. DAF N°52, Ped 9569. Las Facturas o Boletas se recibirán en Sto. Domingo 916, of. 906 - Indicando O. de C. y Guía de Despacho o Certificado de Recepción Conforme de la Unidad Receptora.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor juan enrique
Razón Social COMERCIALIZADORA JUAN SANDOVAL LEAL E.I.R.L.
R.U.T. 76.237.173-1
Sucursal juan enrique
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24111503
Bolsas de plástico4RolloBolsas plásticas transparentes, rollo pre-picado de 35 x 50 cm.: Bolsas plásticas transparentes, rollo pre-picado de 35 x 50 cm $ 1.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.200 $ 6.200
24111503
Bolsas de plástico4RolloBolsas plásticas transparentes, rollo pre-picado de 25 x 38 cm.r: Bolsas plásticas transparentes, rollo pre-picado de 25 x 38 cm. $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.800 $ 5.800
Total Neto $ 12.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.280
TOTAL OC $ 14.280


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.