Orden de Compra. Nº2343-2178-SE13 "Bienestar Social - Atomizadores, coladores y otros, ped.9596"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2343-2178-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-12-2013
Nombre de la Orden de Compra Bienestar Social - Atomizadores, coladores y otros, ped.9596
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2343-560-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916,
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
Comuna Santiago
Impuesto 18125,05
Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Coordinar su despacho con la Sra. Beatriz Nuñez T. al fono 2827-1247. DAF N°52, Ped 9569. Las Facturas o Boletas se recibirán en Sto. Domingo 916, of. 906 - Indicando O. de C. y Guía de Despacho o Certificado de Recepción Conforme de la Unidad Receptora.Coordinar su despacho con la Sra. Beatriz Nuñez T. al fono 2827-1247. DAF N°52, Ped 9569. Las Facturas o Boletas se recibirán en Sto. Domingo 916, of. 906 - Indicando O. de C. y Guía de Despacho o Certificado de Recepción Conforme de la Unidad Receptora.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ROBERTO LOPEZ LEIVA
Razón Social ROBERTO CESAR LOPEZ LEIVA
R.U.T. 7.985.301-1
Sucursal ROBERTO LOPEZ LEIVA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31261501
Cubiertas y cajas de plástico3UnidadCajas plásticas para guardar alimentos, con tapa de 10 a 12 lt. de capacidad.Cajas plásticas para guardar alimentos, con tapa de 10 a 12 lt. de capacidad. $ 1.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.540 $ 3.540
31261501
Cubiertas y cajas de plástico7UnidadCajas plásticas transparente, multiuso de 46 x 30 x 27. de 28 lt. de capacidad.Cajas plásticas transparente, multiuso de 46 x 30 x 27. de 28 lt. de capacidad. $ 2.125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.875 $ 14.875
40141742
Atomizadores10UnidadAtomizadores plásticos de 1/2 lt.Atomizadores plásticos de 1/2 lT $ 680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.800 $ 6.800
52151604
Cedazos o coladores domésticos2UnidadSet de Coladores plásticos, diferentes tamaños.Set de Coladores plásticos, diferentes tamaños $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.580 $ 2.580
31261601
Cascos y envolturas de plástico20RolloAlusa film plástico transparente (rollos de 300 mt. aprox.)Alusa film plástico transparente (rollos de 300 mt. aprox $ 3.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.600 $ 67.600
Total Neto $ 95.395
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.125
TOTAL OC $ 113.520


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.