Orden de Compra. Nº
2343-2178-SE13
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Bienestar Social - Atomizadores, coladores y otros, ped.9596
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2343-2178-SE13
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
11-12-2013
Nombre de la Orden de Compra
Bienestar Social - Atomizadores, coladores y otros, ped.9596
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2343-560-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
APROVISIONAMIENTO
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T.
69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra
Santo Domingo 916,
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T.
69.070.100-6
Dirección de Facturación
Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
Comuna
Santiago
Impuesto
18125,05
Dirección de Envío de la Factura
Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
Coordinar su despacho con la Sra. Beatriz Nuñez T. al fono 2827-1247. DAF N°52, Ped 9569. Las Facturas o Boletas se recibirán en Sto. Domingo 916, of. 906 - Indicando O. de C. y Guía de Despacho o Certificado de Recepción Conforme de la Unidad Receptora.
Coordinar su despacho con la Sra. Beatriz Nuñez T. al fono 2827-1247. DAF N°52, Ped 9569. Las Facturas o Boletas se recibirán en Sto. Domingo 916, of. 906 - Indicando O. de C. y Guía de Despacho o Certificado de Recepción Conforme de la Unidad Receptora.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ROBERTO LOPEZ LEIVA
Razón Social
ROBERTO CESAR LOPEZ LEIVA
R.U.T.
7.985.301-1
Sucursal
ROBERTO LOPEZ LEIVA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31261501
Cubiertas y cajas de plástico
3
Unidad
Cajas plásticas para guardar alimentos, con tapa de 10 a 12 lt. de capacidad.
Cajas plásticas para guardar alimentos, con tapa de 10 a 12 lt. de capacidad.
$ 1.180,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.540
$ 3.540
31261501
Cubiertas y cajas de plástico
7
Unidad
Cajas plásticas transparente, multiuso de 46 x 30 x 27. de 28 lt. de capacidad.
Cajas plásticas transparente, multiuso de 46 x 30 x 27. de 28 lt. de capacidad.
$ 2.125,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.875
$ 14.875
40141742
Atomizadores
10
Unidad
Atomizadores plásticos de 1/2 lt.
Atomizadores plásticos de 1/2 lT
$ 680,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.800
$ 6.800
52151604
Cedazos o coladores domésticos
2
Unidad
Set de Coladores plásticos, diferentes tamaños.
Set de Coladores plásticos, diferentes tamaños
$ 1.290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.580
$ 2.580
31261601
Cascos y envolturas de plástico
20
Rollo
Alusa film plástico transparente (rollos de 300 mt. aprox.)
Alusa film plástico transparente (rollos de 300 mt. aprox
$ 3.380,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 67.600
$ 67.600
Total Neto
$ 95.395
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 18.125
TOTAL OC
$ 113.520
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.