Orden de Compra. Nº2343-2204-SE18 "COMUNICACIONES SERVICIO DE SONIDO PEDIDO 3821 OC.3149 GCÑ"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2343-2204-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-12-2018
Nombre de la Orden de Compra COMUNICACIONES SERVICIO DE SONIDO PEDIDO 3821 OC.3149 GCÑ
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2582-50-LQ17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916, OF.1203
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Facturación PLAZA DE ARMAS S/N 3ER. PISO DIRECCIÓN COMUNICACIONES
Comuna Santiago Centro
Impuesto 22800
Dirección de Envío de la Factura PLAZA DE ARMAS S/N 3ER. PISO DIRECCIÓN COMUNICACIONES
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VDN Eventos
Razón Social VICENTE MAURIZZIO DE NICOLA FLORES
R.U.T. 13.448.155-2
Sucursal VDN Eventos
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
45111704
Consolas de mezcla de sonidos1Unidad no definidaSONIDO SEGÚN FICHA TÉCNICA N°5, CON MOTIVO DE LA "CELEBRACIÓN DE NAVIDAD 2018, CON VECINOS Y VECINAS DE LA COMUNA DE SANTIAGO", EN EL HALL CENTRAL DEL PALACIO CONSISTORIAL DE LA I.M.S. PEDIDO 3821 OC.3149  $ 120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
Total Neto $ 120.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.800
TOTAL OC $ 142.800


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.