Orden de Compra. Nº2343-2232-SE18 "Dirección de Emergencia-Sistema Radios-Ped.3718-3719-3720"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2343-2232-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-12-2018
Nombre de la Orden de Compra Dirección de Emergencia-Sistema Radios-Ped.3718-3719-3720
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2582-62-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916, OF.1203
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206004001 del sistema presupuesto municipa.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
Comuna Santiago
Impuesto 561537,02
Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Lineros Telecom Ltda.
Razón Social Lineros Telecom Ltda.
R.U.T. 76.412.841-9
Sucursal Lineros Telecom Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52161511
Radios1Unidad no definidaDirección de Protección Civil y Emergencia-Mantención Sistema Radiocomunicaciones de la I.M.S.-Ped.3718-Oca.3180 Fact.3033-Septiembre año 2018  $ 105.873,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.873 $ 105.873
52161511
Radios1Unidad no definidaDirección de Protección Civil y Emergencia-Mantención Sistema Radiocomunicaciones de la I.M.S.-Ped.3719-Oca.3181 Fact.3034-Octubre año 2018  $ 1.853.861,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.853.861 $ 1.853.861
52161511
Radios1Unidad no definidaDirección de Protección Civil y Emergencia-Mantención Sistema Radiocomunicaciones de la I.M.S./Ped.3720 Oca.3183 Fact.3032-Agosto año 2018/ Detalle en Anexo  $ 995.724,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 995.724 $ 995.724
Total Neto $ 2.955.458
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 561.537
TOTAL OC $ 3.516.995


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.