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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2343-224-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
07-06-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Compra ágil: 2343-216-COT25, Ped 587, idocc 4174132, CTF 22 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
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R.U.T. |
69.070.100-6 |
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Dirección de Facturación |
Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
195795 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Maria Julia |
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Razón Social |
Comercializadora Maria Julia Ferrada Barrera EIRL
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R.U.T. |
76.232.806-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Maria Julia |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44121715
| Conjunto de lápiz o bolígrafo | 45 | Pack | 45 SET DE BOLÍGRAFOS DE COBRE Y ECO CUERO GRANULADO:Set de 2 bolígrafos de cobre y eco cuero.(90 Boligrafos en total) Provedor debera adjuntar cotizacion indicando claramente lo que se oferta de acuaerdo a los terminos de referencia que se adjuntan | |
$ 22.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.030.500
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$ 1.030.500
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Total Neto
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$ 1.030.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 195.795
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$ 1.226.295
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.