Orden de Compra. Nº2343-2256-SE16 "SERVICIO DE SONIDO, PEDIDO 4097 JHM"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2343-2256-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-12-2016
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE SONIDO, PEDIDO 4097 JHM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2582-24-LP15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916,
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
Comuna Santiago
Impuesto 7600
Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
RRPP, SERVICIO DE SONIDO, PEDIDO 4097 JHM CONTACTO ESTEBAN HEBNER, FONO 227136053. FACTURA ELECTRÓNICA CON LA ORDEN DE COMPRA, CERTIFICADO DE RECEPCIÓN CON FORME Y GUÍA DE DESPACHO, ENVIARLA AL CORREO recepciondefacturas@munistgo.cl O BIEN HACERLA LLEGARRPP, SERVICIO DE SONIDO, PEDIDO 4097 JHM CONTACTO ESTEBAN HEBNER, FONO 227136053. FACTURA ELECTRÓNICA CON LA ORDEN DE COMPRA, CERTIFICADO DE RECEPCIÓN CON FORME Y GUÍA DE DESPACHO,  ENVIARLA AL CORREO recepciondefacturas@munistgo.cl  O BIEN HACERLA LLEGAR A SANTO DOMINGO 916. PISO 9 DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y PREPUESTO.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Producciones De Nicola
Razón Social VICENTE MAURIZZIO DE NICOLA FLORES
R.U.T. 13.448.155-2
Sucursal Producciones De Nicola
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80161507
Servicios Audio Visuales1Unidad no definidaPEDIDO 4097 SERVICIO SONIDO SEGÚN FICHA TÉCNICA N°1 "DESAYUNO NAVIDEÑO", EL 21.12.2016  $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
Total Neto $ 40.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.600
TOTAL OC $ 47.600


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.