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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2343-226-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
29-05-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
compra ágil: 2343-164-COT26 PED 408 IDDOC 4259926 CTF 19 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
No entrega lo solicitado en Convenio Marco.ID 4568502.
Del mismo modo se procederá a dejar Nulo la Factura N° 599 con fecha 5/06/2026. |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
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R.U.T. |
69.070.100-6 |
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Dirección de Facturación |
Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
142044 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
05-06-2026 |
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Proveedor |
Centro Comercial Vicuña Mackenna Ltda |
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Razón Social |
CENTRO COMERCIAL VICUNA MACKENNA LTDA
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R.U.T. |
79.862.000-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Centro Comercial Vicuña Mackenna Ltda |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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23151601
| Sopladores o secadores | 2 | Unidad | SE ADJUNTAN TERMINOS DE REFERENCIA - EL PROVEEDOR DEBERÁ ADJUNTAR COTIZACIÓN Y FICHA TECNICA CON DETALLES E IMAGEN DEL PRODUCTO OFERTADO, LO CUAL TENDRÁ CARACTER DDE ADMISIBILIDAD. | |
$ 373.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 747.600
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$ 747.600
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Total Neto
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$ 747.600
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 142.044
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$ 889.644
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.