Orden de Compra. Nº2343-227-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2343-167-COT26 / Pedido N° 615 / CTF.19 / IDDOC.4260159 "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2343-227-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-05-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2343-167-COT26 / Pedido N° 615 / CTF.19 / IDDOC.4260159
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.009 del sistema CDP.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
Comuna Santiago
Impuesto 788386
Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-06-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INSUMOS ESCAL SPA
Razón Social INSUMOS ESCAL SPA
R.U.T. 77.928.695-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal INSUMOS ESCAL SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner9UnidadTONER ORIGINAL HP 414A (W2021A), COLOR CYAN.  $ 95.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 855.000 $ 855.000
44103103
Tóner7UnidadTONER ORIGINAL HP 414A (W2023A), COLOR MAGENTA  $ 95.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 665.000 $ 665.000
44103103
Tóner8UnidadTONER ORIGINAL HP 414A (W2020A), COLOR NEGRO.   $ 78.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 624.000 $ 624.000
44103103
Tóner10UnidadTONER ORIGINAL HP 414A (W2022A), COLOR AMARILLO.  $ 95.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 950.000 $ 950.000
44103103
Tóner3UnidadTONER ORIGINAL HP 126A (CE312A), COLOR AMARILLO  $ 48.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.000 $ 144.000
44103103
Tóner3UnidadTONER ORIGINAL HP 126A (CE311A), COLOR CYAN-  $ 48.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.000 $ 144.000
44103103
Tóner3UnidadTONER ORIGINAL HP 126A (CE313A), COLOR MAGENTA.  $ 48.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.000 $ 144.000
44103103
Tóner3PackPACK TONER BROTHER TN219, ORIGINAL   $ 207.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 623.400 $ 623.400
Total Neto $ 4.149.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 788.386
TOTAL OC $ 4.937.786


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 21.543.333-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.