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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2343-2289-SE13 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
26-12-2013 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Pav. Reparación Aceras calzadas Ped. 10518 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2582-65-LP12 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
APROVISIONAMIENTO |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
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R.U.T. |
69.070.100-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Santo Domingo 916, |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Unidad Tributaria Mensual |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
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R.U.T. |
69.070.100-6 |
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Dirección de Facturación |
Plaza de Armas S/N° |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
58,8837911 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Plaza de Armas S/N° |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| Pavimentación Rep. Aceras calzadas Res. 2943. Ped. 10518 factura 7761 Contacto Sergio Droguett E. fono 27136440. Detalle en anexo. (ID 2582-65-LP12) Valor $ 16.607.403-1.660.740=14.946.663) Valor UTM según oficio 1642 de Subdirección de Pavimentación, | Pavimentación Rep. Aceras calzadas Res. 2943. Ped. 10518 factura 7761 Contacto Sergio Droguett E. fono 27136440. Detalle en anexo. (ID 2582-65-LP12) Valor $ 16.607.403-1.660.740=14.946.663) Valor UTM según oficio 1642 de Subdirección de Pavimentación, |
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Proveedor |
CONSTRUCTORA PEHUENCHE LTDA. |
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Razón Social |
CONSTRUCTORA PEHUENCHE LTDA
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R.U.T. |
78.418.680-6 |
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Sucursal |
CONSTRUCTORA PEHUENCHE LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72131701
| Pavimentación de carreteras o caminos | 344,34965 | Unidad no definida | Pavimentación Rep. Aceras calzadas Res. 2943. Ped. 10518 factura 7761 Contacto Sergio Droguett E. fono 27136440. Detalle en anexo. (ID 2582-65-LP12) Valor $ 16.607.403-1.660.740=14.946.663) Valor UTM según oficio 1642 de Subdirección de Pavimentación, reemplazo de item 1 de OC 2343-2023-SE13 | |
UTM 1,0000
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UTM 0,0000
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UTM 0,0000
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UTM 344,3497
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UTM 344,3497
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Total Neto
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UTM 344,3497
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Descuento
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UTM 34,4350
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Cargos
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UTM 0,0000
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IVA 19 %
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UTM 58,8838
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UTM 368,7985
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.