Orden de Compra. Nº2343-2289-SE13 "Pav. Reparación Aceras calzadas Ped. 10518"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2343-2289-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-12-2013
Nombre de la Orden de Compra Pav. Reparación Aceras calzadas Ped. 10518
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2582-65-LP12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916,
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Unidad Tributaria Mensual
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Facturación Plaza de Armas S/N°
Comuna Santiago
Impuesto 58,8837911
Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas S/N°
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Pavimentación Rep. Aceras calzadas Res. 2943. Ped. 10518 factura 7761 Contacto Sergio Droguett E. fono 27136440. Detalle en anexo. (ID 2582-65-LP12) Valor $ 16.607.403-1.660.740=14.946.663) Valor UTM según oficio 1642 de Subdirección de Pavimentación, Pavimentación Rep. Aceras calzadas  Res. 2943. Ped. 10518  factura 7761  Contacto Sergio Droguett E. fono 27136440. Detalle en anexo. (ID 2582-65-LP12) Valor $ 16.607.403-1.660.740=14.946.663) Valor UTM según oficio 1642 de Subdirección de Pavimentación,
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CONSTRUCTORA PEHUENCHE LTDA.
Razón Social CONSTRUCTORA PEHUENCHE LTDA
R.U.T. 78.418.680-6
Sucursal CONSTRUCTORA PEHUENCHE LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72131701
Pavimentación de carreteras o caminos344,34965Unidad no definidaPavimentación Rep. Aceras calzadas Res. 2943. Ped. 10518 factura 7761 Contacto Sergio Droguett E. fono 27136440. Detalle en anexo. (ID 2582-65-LP12) Valor $ 16.607.403-1.660.740=14.946.663) Valor UTM según oficio 1642 de Subdirección de Pavimentación, reemplazo de item 1 de OC 2343-2023-SE13  UTM 1,0000 UTM 0,0000 UTM 0,0000 UTM 344,3497 UTM 344,3497
Total Neto UTM 344,3497
Descuento UTM 34,4350
Cargos UTM 0,0000
IVA  19  % UTM 58,8838
TOTAL OC UTM 368,7985


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.