Orden de Compra. Nº2343-2313-SE14 "RR.PP. Sonidos Peds. 15852 JHM"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2343-2313-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-11-2014
Nombre de la Orden de Compra RR.PP. Sonidos Peds. 15852 JHM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2582-18-LP12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916,
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
Comuna Santiago
Impuesto 35724,56
Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Comunicaciones Sonidos según Ped. 15743 OC 9051 . Contacto Katherinne Mora fono 27136098. Entregar la factura, orden de compra y guía de despacho ó certificado de recibí conforme, en Santo Domingo 916, piso 9. Dirección de Contabilidad y Finanzas.Comunicaciones Sonidos según Ped. 15743 OC 9051 . Contacto Katherinne Mora fono 27136098. Entregar la factura, orden de compra y guía de despacho ó certificado de recibí conforme, en Santo Domingo 916, piso 9. Dirección de Contabilidad y Finanzas.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TACHO PRODUCCIONES LIMITADA
Razón Social TACHO PRODUCCIONES LIMITADA
R.U.T. 77.682.880-7
Sucursal TACHO PRODUCCIONES LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80161507
Servicios Audio Visuales1Unidad no definidaComunicaciones Sonidos Ped. 15852 OC 9192 "INAUGURACION DE OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LA MULTICANCHA JORGE MONTT"  $ 188.024,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 188.024 $ 188.024
Total Neto $ 188.024
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 35.725
TOTAL OC $ 223.749


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.