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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2343-232-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
01-06-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2343-193-COT26 / Pedido N°444 / CTF.14 / IDDOC.4254794 / Fondos externos |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
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R.U.T. |
69.070.100-6 |
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Dirección de Facturación |
Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
621585 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
AGR SPA |
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Razón Social |
INVERSIONES AGR SPA
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R.U.T. |
77.201.637-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
AGR SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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91111703
| Vestuario | 45 | Unidad | Poleras manga corta, ver especificaciones en archivo adjunto. | |
$ 11.100,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 499.500
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$ 499.500
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91111703
| Vestuario | 45 | Unidad | Poleras manga larga, ver especificaciones en archivo adjunto | |
$ 11.600,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 522.000
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$ 522.000
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91111703
| Vestuario | 45 | Unidad | Polerones de Polar, ver especificaciones en archivo adjunto. | |
$ 15.300,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 688.500
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$ 688.500
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91111703
| Vestuario | 45 | Unidad | Chaquetas Softshell, ver especificaciones en archivo adjunto. | |
$ 34.700,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.561.500
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$ 1.561.500
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Total Neto
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$ 3.271.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 621.585
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$ 3.893.085
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.