Orden de Compra. Nº2343-232-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2343-193-COT26 / Pedido N°444 / CTF.14 / IDDOC.4254794 / Fondos externos"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2343-232-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-06-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2343-193-COT26 / Pedido N°444 / CTF.14 / IDDOC.4254794 / Fondos externos
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 214.05.08.039 del sistema CDP.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
Comuna Santiago
Impuesto 621585
Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AGR SPA
Razón Social INVERSIONES AGR SPA
R.U.T. 77.201.637-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal AGR SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
91111703
Vestuario45UnidadPoleras manga corta, ver especificaciones en archivo adjunto.  $ 11.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 499.500 $ 499.500
91111703
Vestuario45UnidadPoleras manga larga, ver especificaciones en archivo adjunto  $ 11.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 522.000 $ 522.000
91111703
Vestuario45UnidadPolerones de Polar, ver especificaciones en archivo adjunto.  $ 15.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 688.500 $ 688.500
91111703
Vestuario45UnidadChaquetas Softshell, ver especificaciones en archivo adjunto.  $ 34.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.561.500 $ 1.561.500
Total Neto $ 3.271.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 621.585
TOTAL OC $ 3.893.085


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 8.001.486-4 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.