Orden de Compra. Nº2343-2344-SE12 "Gestion Administrativa, reparaciones Elec. Carol Urzua, Ped. 5011"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2343-2344-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-11-2012
Nombre de la Orden de Compra Gestion Administrativa, reparaciones Elec. Carol Urzua, Ped. 5011
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2343-717-R112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916,
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Facturación Plaza de Armas S/N°
Comuna Santiago
Impuesto 52772,5
Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas S/N°
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Gestion Administrativa, TRABAJOS VARIOS CAROL URZUA (O.Q.) DESDE 2343-717-R112 OK CTF 45, OC 3534. Contacto Juan Carlos Muñoz fono 713635. Para pago adjuntar orden de compra y factura. Detalles en anexo.Gestion Administrativa, TRABAJOS VARIOS CAROL URZUA (O.Q.) DESDE 2343-717-R112 OK CTF 45, OC 3534. Contacto Juan Carlos Muñoz fono 713635. Para pago adjuntar orden de compra y factura. Detalles en anexo.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FRANCISCO
Razón Social FUMIGACIONES Y SANITIZACIONES CHILE S.A.
R.U.T. 76.196.352-k
Sucursal FRANCISCO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102201
Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica1UnidadGestion Administrativa, TRABAJOS VARIOS CAROL URZUA (O.Q.) DESDE 2343-717-R112 OK CTF 45, OC 3534. Contacto Juan Carlos Muñoz fono 713635. Para pago adjuntar orden de compra y factura. Detalles en anexo.  $ 277.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 277.750 $ 277.750
Total Neto $ 277.750
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 52.772
TOTAL OC $ 330.522


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.