Orden de Compra. Nº
2343-2361-SE13
"
PEDIDO Nº11035 OBRAS MUNICIPALES
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2343-2361-SE13
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
30-12-2013
Nombre de la Orden de Compra
PEDIDO Nº11035 OBRAS MUNICIPALES
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2582-59-LP11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
APROVISIONAMIENTO
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T.
69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra
Santo Domingo 916,
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T.
69.070.100-6
Dirección de Facturación
Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
Comuna
Santiago
Impuesto
31661,6
Dirección de Envío de la Factura
Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
03-01-2014
Título
Descripción
DESPACHAR A
PEDIDO Nº11035 OBRAS MUNICIPALES DESPACHAR A SR. CLAUDIO CASTRO FONO: 27136289 APROBADO DAF 55 PRE OBL 7639
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
PRISA S A. - sucursal
Razón Social
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T.
96.556.940-5
Sucursal
PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44122011
Carpetas para archivos
200
Unidad
CARPETAS PIGMETADAS DIFERENTES COLORES
$ 74,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.800
$ 14.800
31201512
Cinta Transparente
40
Unidad no definida
CINTA CRISTAL 18 X 45 MTS
$ 99,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.960
$ 3.960
44122011
Carpetas para archivos
30
Unidad no definida
CARPETA CON ELASTICOS DIF COLORES
$ 352,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.560
$ 10.560
44121802
Líquido corrector
80
Unidad no definida
CORRECTOR LIQUID PAPER
$ 561,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 44.880
$ 44.880
44111604
Envolturas de monedas o fajas para billetes
10
Unidad no definida
ELASTICOS COLOR SURTIDO 1/2 KG
$ 1.356,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.560
$ 13.560
44121706
Lápices de madera
60
Unidad no definida
LAPIZ GRAFITO FABER Nº2
$ 75,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.500
$ 4.500
44121701
Lápiz pasta
100
Unidad no definida
LAPIZ PASTA BIC CRISTAL AZUL
$ 95,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.500
$ 9.500
44121701
Lápiz pasta
5
Unidad no definida
PORTA TACO CALENDARIO GRANDE MADERA
$ 1.208,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.040
$ 6.040
44121701
Lápiz pasta
100
Unidad no definida
LAPIZ PASTA BIC PASTA COLOR NEGRO
$ 95,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.500
$ 9.500
44121701
Lápiz pasta
100
Unidad no definida
LAPIZ PASTA ROJO BIC
$ 95,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.500
$ 9.500
44121701
Lápiz pasta
20
Unidad no definida
SEPARADOR TAPE FLAGS 683-4
$ 1.992,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.840
$ 39.840
Total Neto
$ 166.640
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 31.662
TOTAL OC
$ 198.302
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.