Orden de Compra. Nº2343-2386-SE13 "Pago Seguro Vehiculos Ped. 11234"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2343-2386-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-12-2013
Nombre de la Orden de Compra Pago Seguro Vehiculos Ped. 11234
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2582-30-LP13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECPLAN
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra SANTO DOMINGO 916
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
Comuna Santiago
Impuesto 44637,46
Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Contratacion Seguros Vehiculos Ped. 11234, OC 4942. Contacto Raúl Ulloa G. fono 27136340. Factura 2785160Contratacion Seguros Vehiculos  Ped. 11234, OC 4942. Contacto Raúl Ulloa G. fono 27136340. Factura 2785160
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ASEGURADORA MAGALLANES DIRECTO
Razón Social ASEGURADORA MAGALLANES S A
R.U.T. 99.231.000-6
Sucursal ASEGURADORA MAGALLANES DIRECTO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
84131503
Seguro de automóviles o camiones1UnidadContratacion Seguros Vehiculos Ped. 11234, OC 4942. Contacto Raúl Ulloa G. fono 27136340. Factura 2785160  $ 234.934,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 234.934 $ 234.934
Total Neto $ 234.934
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 44.637
TOTAL OC $ 279.571


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.