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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2343-243-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
17-06-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
compra ágil: 2343-250-COT25 PED 722 ID: 4181858 CTF: 25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
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R.U.T. |
69.070.100-6 |
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Dirección de Facturación |
Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
158650 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
19-06-2025 |
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Proveedor |
SKY BRUNCH NATURAL BARS SPA |
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Razón Social |
ELABORACION Y VENTA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS NATURAL BARS SPA
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R.U.T. |
77.043.822-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SKY BRUNCH NATURAL BARS SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90101603
| Servicios de catering | 1 | Unidad no definida | Recepción intercultural para asistentes de la actividad a desarrollarse el día 19 de junio en Palacio Consistorial en el marco de la celebración de los Pueblos Originarios. • Fecha del evento: Jueves 19 de Junio, 10:30 hrs. Se requiere cotización, Se debe adjuntar Resolución sanitaria obligatoria. Se adjunta ficha técnica. | |
$ 835.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 835.000
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$ 835.000
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Total Neto
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$ 835.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 158.650
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$ 993.650
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.