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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2343-244-OC07 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
05-03-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 2343-222-CO07 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
Desarrollo Social Ped. 657 OC 876 Contacto para el despacho Miguel Figueroa f. 4134708-2229192 . Adjutar OC y Factura |
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Proveniente de Licitación
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2343-222-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
APROVISIONAMIENTO |
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Razón Social |
IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
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R.U.T. |
69.070.100-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
SANTO DOMINGO 916 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
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R.U.T. |
69.070.100-6 |
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Dirección de Facturación |
Amunategui 980, 4° piso |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
77645,4 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Amunategui 980, 4° piso |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
RICARDO VILLAR NORIEGA
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R.U.T. |
3.188.562-0 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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52141504
| cocinillas a gas completas con regulador, adaptadores, mangueras y abrazaderas | 30 | Unidad | cocinillas a gas completas con regulador, adaptadores, mangueras y abrazaderas | cocinillas a gas completas con regulador, adaptadores, mangueras y abrazaderas |
$ 13.622,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 408.660
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$ 408.660
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Total Neto
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$ 408.660
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 77.645
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$ 486.305
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.