Orden de Compra. Nº
2343-2490-SE12
"
Materiales Publicitarios según Peds. 5615,5590,5578,5575,5563.
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2343-2490-SE12
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
08-12-2012
Nombre de la Orden de Compra
Materiales Publicitarios según Peds. 5615,5590,5578,5575,5563.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2582-17-LP12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
APROVISIONAMIENTO
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T.
69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra
Santo Domingo 916,
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T.
69.070.100-6
Dirección de Facturación
Plaza de Armas S/N°
Comuna
Santiago
Impuesto
34658,5916
Dirección de Envío de la Factura
Plaza de Armas S/N°
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
Des. Comunitario Pendones, Ped. 5615, OC 3841. Ped. 5578, OC 3838. Ped. 5575, OC 3837. Cenefas Ped. 5563, OC 3835. Ped. 5590, OC 3846 Contacto P. Perez M. f 7136064. Para el pago adjuntar OC y Factura. Detalle en ANEXO
Des. Comunitario Pendones, Ped. 5615, OC 3841. Ped. 5578, OC 3838. Ped. 5575, OC 3837. Cenefas Ped. 5563, OC 3835. Ped. 5590, OC 3846 Contacto P. Perez M. f 7136064. Para el pago adjuntar OC y Factura. Detalle en ANEXO
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
AIRBRUSH
Razón Social
AIRBRUSH CHILE IMPRESOS S.A
R.U.T.
77.078.360-7
Sucursal
AIRBRUSH
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
55121727
Letreros
2
Unidad no definida
Des. Comunitario Pendones, Ped. 5615, OC 3841. Detalle en ANEXO
$ 6.682,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.364
$ 13.364
55121727
Letreros
6
Unidad no definida
Des. Comunitario Pendones, Ped. 5578, OC 3838.Detalle en ANEXO
$ 8.995,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 53.970
$ 53.970
55121727
Letreros
6
Unidad no definida
Des. Comunitario Pendones, Ped. 5575, OC 3837. Detalle en ANEXO
$ 8.995,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 53.970
$ 53.970
55121727
Letreros
34
Unidad no definida
Des. Comunitario Pendones, Cenefas Ped. 5563, OC 3835. Detalle en ANEXO
$ 873,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.682
$ 29.682
55121727
Letreros
18
Unidad no definida
Des. Comunitario Cenefas Ped. 5590, OC 3846
$ 1.746,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.428
$ 31.428
Total Neto
$ 182.414
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 34.659
TOTAL OC
$ 217.073
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.