Orden de Compra. Nº2343-251-SE15 "Gestión Administrativa - Reparaciones varias en Imprenta Municipal, ped. 16187"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2343-251-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-02-2015
Nombre de la Orden de Compra Gestión Administrativa - Reparaciones varias en Imprenta Municipal, ped. 16187
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2343-563-L114
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916,
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
Comuna Santiago
Impuesto 533898,1
Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Coordinar los Trabajos con el Sr. Juan C. Muñoz fono 22-713-6357. Ped.16187, CTF-4. Las Facturas o Boletas se recibirán en Sto. Domingo 916, of. 906 - Indicando O. de C. y Guía de Despacho o Certificado de Recepción Conforme de la Unidad Receptora.

Coordinar los Trabajos con el Sr. Juan C. Muñoz fono 22-713-6357. Ped.16187, CTF-4. Las Facturas o Boletas se recibirán en Sto. Domingo 916, of. 906 - Indicando O. de C. y Guía de Despacho o Certificado de Recepción Conforme de la Unidad Receptora.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CONAG
Razón Social SOCIEDAD CONSTRUCTORA CONCHA AGUIRRE LIMITADA
R.U.T. 76.171.825-8
Sucursal CONAG
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102508
Restauración de albañilería, mampostería o azulejos1UnidadReparaciones Varias en Imprenta Municipal, ver archivos adjunto.1) Precio Unitario ingresado corresponde al NETO. 2) Detalle: NETO: 2.809.990 Total oferta = 3.343.888 IVA INCLUIDO 4) Contacto aconcha@conag.cl 5) Plazo 15 Días $ 2.809.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.809.990 $ 2.809.990
Total Neto $ 2.809.990
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 533.898
TOTAL OC $ 3.343.888


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.