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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2343-253-CM26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
11-06-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra: 2343-253-CM26/ UNIDAD REQUIRENTE Depto. Bienestar/ PEDIDO 764/ IDDOC 4267200/ CTF 23 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Enviada a autorizar |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
APROVISIONAMIENTO |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
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R.U.T. |
69.070.100-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Plaza de Armas S/N° |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
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R.U.T. |
69.070.100-6 |
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Dirección de Facturación |
Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
129057,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
IBL COMERCIAL |
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Razón Social |
COMERCIAL IBL SPA
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R.U.T. |
76.452.485-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
IBL COMERCIAL |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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0 2239-9-LR23
| ESTUFA A GAS MADEMSA 15 KG INFRARROJO UNIDAD REGIÓN RM | 5 | | (2118272) ESTUFA A GAS MADEMSA 15 KG INFRARROJO UNIDAD REGIÓN RM | (2118272) ESTUFA A GAS MADEMSA 15 KG INFRARROJO UNIDAD REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Interior Parque O´Higgins |
$ 135.850,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 679.250
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$ 679.250
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Total Neto
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$ 679.250
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 129.058
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 808.308
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.