Orden de Compra. Nº2343-253-CM26 "Orden de Compra: 2343-253-CM26/ UNIDAD REQUIRENTE Depto. Bienestar/ PEDIDO 764/ IDDOC 4267200/ CTF 23"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2343-253-CM26
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 11-06-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra: 2343-253-CM26/ UNIDAD REQUIRENTE Depto. Bienestar/ PEDIDO 764/ IDDOC 4267200/ CTF 23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Enviada a autorizar
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas S/N°
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
Comuna Santiago
Impuesto 129057,5
Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IBL COMERCIAL
Razón Social COMERCIAL IBL SPA
R.U.T. 76.452.485-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal IBL COMERCIAL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-9-LR23
ESTUFA A GAS MADEMSA 15 KG INFRARROJO UNIDAD REGIÓN RM5 (2118272) ESTUFA A GAS MADEMSA 15 KG INFRARROJO UNIDAD REGIÓN RM(2118272) ESTUFA A GAS MADEMSA 15 KG INFRARROJO UNIDAD REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Interior Parque O´Higgins $ 135.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 679.250 $ 679.250
Total Neto $ 679.250
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 129.058
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 808.308


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.