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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2343-258-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
13-06-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
compra ágil: 2343-2124-COT26 IDDOC 4252307 / CTF 19 / PEDIDO 430 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
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R.U.T. |
69.070.100-6 |
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Dirección de Facturación |
Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
852989,04 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
CLARO CHILE SpA |
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Razón Social |
CLARO CHILE SPA
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R.U.T. |
96.799.250-k |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
CLARO CHILE SpA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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83111603
| Servicios de telefonía móvil | 1 | Unidad no definida | Frente la necesidad de la implementación del Reloj Control dentro de la I. Municipalidad de Santiago, en sus distintos edificios municipales, es requerida la adquisición de 70 planes de datos de 2 GB con sus respectivos SIM para el envío de información al sistema de Reloj Control. SE ADJUNTAN TÉRMINOS DE REFERENCIA. | |
$ 4.489.416,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.489.416
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$ 4.489.416
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Total Neto
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$ 4.489.416
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 852.989
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$ 5.342.405
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.