Orden de Compra. Nº2343-282-SE17 "COMUNICACIONES, PEDIDO 515 JHM"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2343-282-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-02-2017
Nombre de la Orden de Compra COMUNICACIONES, PEDIDO 515 JHM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2582-40-LP15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916,
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
Comuna Santiago
Impuesto 32870
Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
COMUNICACIONES, PEDIDO 515 JHM. CONTACTO HECTOR VICENCIO FONO 227136054. ENTREGAR FACTURA CON ORDEN DE COMPRA, GUIA DE DESPACHO Y/O CERTIFICADO DE RECEPCION CONFORME, EN SANTO DOMINGO 916, OFICINA 906 PISO 9COMUNICACIONES, PEDIDO 515 JHM. CONTACTO HECTOR VICENCIO FONO 227136054. ENTREGAR FACTURA CON ORDEN DE COMPRA, GUIA DE DESPACHO Y/O CERTIFICADO DE RECEPCION CONFORME, EN SANTO DOMINGO 916, OFICINA 906 PISO 9
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NUEVAMERICA IMPRESORES LIMITADA
Razón Social NUEVAMERICA IMPRESORES LIMITADA
R.U.T. 78.038.770-K
Sucursal NUEVAMERICA IMPRESORES LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales1000Unidad no definidaCOMUNICACIONES; PEDIDO 515 JHM. "TRIPTICO EXPO ARGOMEDO 75"  $ 173,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 173.000 $ 173.000
Total Neto $ 173.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 32.870
TOTAL OC $ 205.870


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.