Orden de Compra. Nº
2343-288-AG26
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2343-251-COT26/ UNIDAD REQUIRENTE Dideco-Sub. De Servicios Sociales/ PEDIDO 829/ IDDOC 4270014/ CTF 25
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2343-288-AG26
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
26-06-2026
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2343-251-COT26/ UNIDAD REQUIRENTE Dideco-Sub. De Servicios Sociales/ PEDIDO 829/ IDDOC 4270014/ CTF 25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
APROVISIONAMIENTO
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T.
69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T.
69.070.100-6
Dirección de Facturación
Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
Comuna
Santiago
Impuesto
794048
Dirección de Envío de la Factura
Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
30-06-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
PROMO GIFT REGALOS CORPORATIVOS
Razón Social
PROMO GIFT SPA
R.U.T.
76.215.975-9
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
PROMO GIFT REGALOS CORPORATIVOS
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
82121508
Impresión de envoltorios, etiquetas, sellos o bolsas
1800
Unidad
BOLSA DE POLYCOTTON COLOR AZÚL, MEDIDAS DE 38 X 43 CM , MATERIAL BOLSA PLANA DE POLYCOTTON ( 70 % ALGODÓN 30 % POLIESTER) DE 120G/M2, MANILLAS DE ALGODÓN DE 66 X 2.5 CM APROX. CON LOGO INSTITUCIONAL Y TEXTO EN COLOR INSTITUCIONAL A UNA CARA UN SOLO COLOR. LAVABLE Y BIODEGRADABLE. (CON LOOG MUNICIPAL A DEFINIR)
$ 890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.602.000
$ 1.602.000
82121508
Impresión de envoltorios, etiquetas, sellos o bolsas
1500
Unidad
VASO REUTILIZABLE CON BANDA DE SILICONA PERSONALIZABLE FABRICADO EN POLIPROPILENO APTO PARA MICROONDAS MEDIDA CON TAPA 12 CM X 8,5 DIAMETRO, ALTURA SIN TAPA 9,5 CM CAPACIDAD 350 ML. CON LOGO Y LEYENDA INSTITUCIONAL A DEFINIR
$ 1.598,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.397.000
$ 2.397.000
82121508
Impresión de envoltorios, etiquetas, sellos o bolsas
1700
Unidad
BOLÍGRAFO PLASTICO CUERPO COLOR AZÚL INSTITUCIONAL, RETRÁCTIL, CON CLIP PLASTICO DEL MISMO COLOR DEL CUERPO, TINTA AZÚL, SISTEMA DE BOTÓN PUSH PARA DESTAPAR, AMPLIA ÁREA DE IMPRESIÓN PARA LOGO INSTITUCIONAL MAS LEYENDA A UN COLOR.
$ 106,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 180.200
$ 180.200
Total Neto
$ 4.179.200
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 794.048
TOTAL OC
$ 4.973.248
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
13.615.998-4
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.