Orden de Compra. Nº2343-292-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2343-242-COT26/ UNIDAD REQUIRENTE Dirección Seguridad Vecinal y Resguardo/ PEDIDO 702/ IDDOC 4263983/ CTF 25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2343-292-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-07-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2343-242-COT26/ UNIDAD REQUIRENTE Dirección Seguridad Vecinal y Resguardo/ PEDIDO 702/ IDDOC 4263983/ CTF 25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
Comuna Santiago
Impuesto 24387,45
Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 02-07-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Pudugv
Razón Social PUDU GREEN VITAMIN SPA.
R.U.T. 76.711.024-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Pudugv
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202304
Jugos y néctar envasados10UnidadJugo Néctar equivalente a Andina Manzana 1.5 litros  $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos10UnidadQueque Brownie equivalente a Nutra Bien Familiar 250gr  $ 1.598,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.980 $ 15.980
50181905
Galletas dulces o pastelitos25UnidadAlfajor Chileno equivalente a Nutra Bien Nutra Bien 45gr Unidad   $ 491,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.275 $ 12.275
50181905
Galletas dulces o pastelitos20UnidadBrownie Nutra Bien Sin Azúcar 50 Grs  $ 585,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.700 $ 11.700
50181905
Galletas dulces o pastelitos8UnidadGalleta equivalente a Alteza Bocado McKay 140 grs  $ 955,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.640 $ 7.640
50181905
Galletas dulces o pastelitos23UnidadGalleta equivalente a Obsesión Costa 85 grs  $ 820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.860 $ 18.860
50181905
Galletas dulces o pastelitos15UnidadGalleta equivalente a Donuts Chocolate Costa 105 Grs  $ 820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.300 $ 12.300
50201706
Café3UnidadCafé equivalente a Haiti Molido Mezclado 250Gr  $ 5.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.900 $ 15.900
50181905
Galletas dulces o pastelitos10UnidadGalleta equivalente a Tritón Vainilla McKay 126 grs  $ 570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.700 $ 5.700
50202304
Jugos y néctar envasados10UnidadJugo Néctar equivalente a Andina Naranja 1.5 litros  $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000
Total Neto $ 128.355
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 24.387
TOTAL OC $ 152.742


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.