Orden de Compra. Nº
2343-292-AG26
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2343-242-COT26/ UNIDAD REQUIRENTE Dirección Seguridad Vecinal y Resguardo/ PEDIDO 702/ IDDOC 4263983/ CTF 25
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2343-292-AG26
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
01-07-2026
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2343-242-COT26/ UNIDAD REQUIRENTE Dirección Seguridad Vecinal y Resguardo/ PEDIDO 702/ IDDOC 4263983/ CTF 25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
APROVISIONAMIENTO
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T.
69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T.
69.070.100-6
Dirección de Facturación
Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
Comuna
Santiago
Impuesto
24387,45
Dirección de Envío de la Factura
Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
02-07-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Pudugv
Razón Social
PUDU GREEN VITAMIN SPA.
R.U.T.
76.711.024-3
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Pudugv
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50202304
Jugos y néctar envasados
10
Unidad
Jugo Néctar equivalente a Andina Manzana 1.5 litros
$ 1.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.000
$ 14.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos
10
Unidad
Queque Brownie equivalente a Nutra Bien Familiar 250gr
$ 1.598,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.980
$ 15.980
50181905
Galletas dulces o pastelitos
25
Unidad
Alfajor Chileno equivalente a Nutra Bien Nutra Bien 45gr Unidad
$ 491,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.275
$ 12.275
50181905
Galletas dulces o pastelitos
20
Unidad
Brownie Nutra Bien Sin Azúcar 50 Grs
$ 585,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.700
$ 11.700
50181905
Galletas dulces o pastelitos
8
Unidad
Galleta equivalente a Alteza Bocado McKay 140 grs
$ 955,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.640
$ 7.640
50181905
Galletas dulces o pastelitos
23
Unidad
Galleta equivalente a Obsesión Costa 85 grs
$ 820,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.860
$ 18.860
50181905
Galletas dulces o pastelitos
15
Unidad
Galleta equivalente a Donuts Chocolate Costa 105 Grs
$ 820,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.300
$ 12.300
50201706
Café
3
Unidad
Café equivalente a Haiti Molido Mezclado 250Gr
$ 5.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.900
$ 15.900
50181905
Galletas dulces o pastelitos
10
Unidad
Galleta equivalente a Tritón Vainilla McKay 126 grs
$ 570,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.700
$ 5.700
50202304
Jugos y néctar envasados
10
Unidad
Jugo Néctar equivalente a Andina Naranja 1.5 litros
$ 1.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.000
$ 14.000
Total Neto
$ 128.355
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 24.387
TOTAL OC
$ 152.742
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.