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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2343-31-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
08-01-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
FLYERS PEDIDO 3848 PPM |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2582-9-LQ18 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
APROVISIONAMIENTO |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
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R.U.T. |
69.070.100-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Santo Domingo 916, OF.1203 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
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R.U.T. |
69.070.100-6 |
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Dirección de Facturación |
Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
40299 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
NUEVAMERICA IMPRESORES LIMITADA |
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Razón Social |
NUEVAMERICA IMPRESORES LIMITADA
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R.U.T. |
78.038.770-K |
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Sucursal |
NUEVAMERICA IMPRESORES LIMITADA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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82121507
| Impresión de papelería o formularios comerciales | 10100 | Unidad no definida | IMPRESIÓN DE 10.100 FLYERS EN PAPEL COUCHÉ OPACO 130 GRS., MEDIDAS 10 X 21 CM., A 4/4 COLOR. "PANORAMAS DE VERANOS "ME QUEDO EN STGO". PEDIDO 3848 OC. 3229. | |
$ 21,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 212.100
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$ 212.100
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Total Neto
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$ 212.100
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 40.299
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$ 252.399
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.