Orden de Compra. Nº
2343-321-SE14
"
SERVICIOS SOCIALES - Canastas de Alimento, ped. 11500
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2343-321-SE14
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
17-02-2014
Nombre de la Orden de Compra
SERVICIOS SOCIALES - Canastas de Alimento, ped. 11500
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2343-66-L114
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
APROVISIONAMIENTO
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T.
69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra
Santo Domingo 916,
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T.
69.070.100-6
Dirección de Facturación
Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
Comuna
Santiago
Impuesto
597835
Dirección de Envío de la Factura
Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
Coordinar su despacho con el Sr. Miguel Figueroa B. al fono 2413-4707. CTF N° 7, Ped. 11500. Las Facturas o Boletas se recibirán en Sto. Domingo 916, of. 906 - Indicando O. de C. y Guía de Despacho o Certificado de Recepción Conforme de la Unidad Receptor
Coordinar su despacho con el Sr. Miguel Figueroa B. al fono 2413-4707. CTF N° 7, Ped. 11500. Las Facturas o Boletas se recibirán en Sto. Domingo 916, of. 906 - Indicando O. de C. y Guía de Despacho o Certificado de Recepción Conforme de la Unidad Receptora.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
DAPSA
Razón Social
DISTRIBUIDORA AMERICANA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
R.U.T.
92.920.000-4
Sucursal
DAPSA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50201713
Bolsitas de te
350
Caja
Té en bolsitas, cajas de 100 unidades
MARCA MÁXIMA,ENV.100 UNID.
$ 695,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 243.250
$ 243.250
50121538
Pescado estable sin refrigerar
700
Lata
Jurel, en latas de 425 gr.
MARCA COLORADO O SANTOPEZ,ENV.425GRS.
$ 575,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 402.500
$ 402.500
24121503
Cajas para empaquetado
350
Unidad
Cajas de empaque sin logo ni motivo
CAJA NUEVA CARTÓN BLANCO
$ 245,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 85.750
$ 85.750
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos
700
Unidad
Azúcar en envases de 1 kg.
MARCA CAMSA O NORLAND ENV. DE 1 KL.
$ 400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 280.000
$ 280.000
50171902
Salsa
350
Unidad
Salsa de tomates sachet, en envase de aprox. 400 gr.
MARCA VERGEL O MALLOA,SE ENTREGAN 2X200,TOTAL 400 GRS.
$ 265,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 92.750
$ 92.750
50221001
Granos de Legumbres
350
kilogramo
Porotos hallados en bolsas de 1 kg.
MARCA OREGÓN O DON RAFA,ENV.1KL.
$ 965,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 337.750
$ 337.750
50221102
Harina de trigo
350
kilogramo
Harina cruda con polvos de hornear, envases plástico de 1 kg.
MARCA PUENTE ALTO,ENV.1KL.
$ 395,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 138.250
$ 138.250
50221101
Granos de Cereales
350
kilogramo
Arroz G2L. envases de 1 kg.
ARROZ NACIONAL,MARCA SELECTA,ENV.1KL.G.2
$ 465,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 162.750
$ 162.750
50131701
Leche o productos de mantequilla
350
kilogramo
Leche en polvo tipo Purita, envases de 1 kg.
MARCA FOODGROUP O ALCAFOOD,ENV. DE 1 KL.
$ 2.290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 801.500
$ 801.500
50151513
Aceites de plantas y verduras comestibles
350
Litro
Aceite en envases plástico de 1 lt.
MARCA MONTANER O CRISTAL,ENV. DE 1 LT.
$ 860,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 301.000
$ 301.000
50192901
Pasta o tallarines naturales frescos
350
Paquete
Spaghetti #5, envases de 400 gr.
MARCA LUCIANO O SIGNORI,ENV.400GRS.
$ 215,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 75.250
$ 75.250
50192901
Pasta o tallarines naturales frescos
350
Paquete
Corbatas, envases de 400 gr.
MARCA SIGNORE,ENV.400GRS.
$ 215,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 75.250
$ 75.250
50193104
Bases de sopa
350
Sobre
Sopa en sobre
MARCA MAGGI O NATUREZZA,ENV.70GRS.
$ 215,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 75.250
$ 75.250
50193104
Bases de sopa
350
Sobre
Crema de esparragos en sobre
MARCA MAGGI O NATUREZZA,ENV.7OGRS.
$ 215,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 75.250
$ 75.250
Total Neto
$ 3.146.500
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 597.835
TOTAL OC
$ 3.744.335
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.