Orden de Compra. Nº2343-321-SE14 "SERVICIOS SOCIALES - Canastas de Alimento, ped. 11500"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2343-321-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-02-2014
Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS SOCIALES - Canastas de Alimento, ped. 11500
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2343-66-L114
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916,
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
Comuna Santiago
Impuesto 597835
Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Coordinar su despacho con el Sr. Miguel Figueroa B. al fono 2413-4707. CTF N° 7, Ped. 11500. Las Facturas o Boletas se recibirán en Sto. Domingo 916, of. 906 - Indicando O. de C. y Guía de Despacho o Certificado de Recepción Conforme de la Unidad ReceptorCoordinar su despacho con el Sr. Miguel Figueroa B. al fono 2413-4707. CTF N° 7, Ped. 11500. Las Facturas o Boletas se recibirán en Sto. Domingo 916, of. 906 - Indicando O. de C. y Guía de Despacho o Certificado de Recepción Conforme de la Unidad Receptora.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DAPSA
Razón Social DISTRIBUIDORA AMERICANA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
R.U.T. 92.920.000-4
Sucursal DAPSA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201713
Bolsitas de te350CajaTé en bolsitas, cajas de 100 unidadesMARCA MÁXIMA,ENV.100 UNID. $ 695,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 243.250 $ 243.250
50121538
Pescado estable sin refrigerar700LataJurel, en latas de 425 gr. MARCA COLORADO O SANTOPEZ,ENV.425GRS. $ 575,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 402.500 $ 402.500
24121503
Cajas para empaquetado350UnidadCajas de empaque sin logo ni motivoCAJA NUEVA CARTÓN BLANCO $ 245,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.750 $ 85.750
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos700UnidadAzúcar en envases de 1 kg.MARCA CAMSA O NORLAND ENV. DE 1 KL. $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.000 $ 280.000
50171902
Salsa350UnidadSalsa de tomates sachet, en envase de aprox. 400 gr.MARCA VERGEL O MALLOA,SE ENTREGAN 2X200,TOTAL 400 GRS. $ 265,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.750 $ 92.750
50221001
Granos de Legumbres350kilogramoPorotos hallados en bolsas de 1 kg.MARCA OREGÓN O DON RAFA,ENV.1KL. $ 965,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 337.750 $ 337.750
50221102
Harina de trigo350kilogramoHarina cruda con polvos de hornear, envases plástico de 1 kg.MARCA PUENTE ALTO,ENV.1KL. $ 395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.250 $ 138.250
50221101
Granos de Cereales350kilogramoArroz G2L. envases de 1 kg.ARROZ NACIONAL,MARCA SELECTA,ENV.1KL.G.2 $ 465,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 162.750 $ 162.750
50131701
Leche o productos de mantequilla350kilogramoLeche en polvo tipo Purita, envases de 1 kg.MARCA FOODGROUP O ALCAFOOD,ENV. DE 1 KL. $ 2.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 801.500 $ 801.500
50151513
Aceites de plantas y verduras comestibles350LitroAceite en envases plástico de 1 lt.MARCA MONTANER O CRISTAL,ENV. DE 1 LT. $ 860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 301.000 $ 301.000
50192901
Pasta o tallarines naturales frescos350PaqueteSpaghetti #5, envases de 400 gr.MARCA LUCIANO O SIGNORI,ENV.400GRS. $ 215,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.250 $ 75.250
50192901
Pasta o tallarines naturales frescos350PaqueteCorbatas, envases de 400 gr.MARCA SIGNORE,ENV.400GRS. $ 215,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.250 $ 75.250
50193104
Bases de sopa350SobreSopa en sobreMARCA MAGGI O NATUREZZA,ENV.70GRS. $ 215,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.250 $ 75.250
50193104
Bases de sopa350SobreCrema de esparragos en sobreMARCA MAGGI O NATUREZZA,ENV.7OGRS. $ 215,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.250 $ 75.250
Total Neto $ 3.146.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 597.835
TOTAL OC $ 3.744.335


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.