Orden de Compra. Nº2343-331-SE11 "Pendones Ped. 5069. PP. Des. Comunitario"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2343-331-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-03-2011
Nombre de la Orden de Compra Pendones Ped. 5069. PP. Des. Comunitario
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2582-40-LP10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Facturación Plaza de Armas S/N°
Comuna Santiago
Impuesto 59256,25
Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas S/N°
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Desarrollo Comunitario; Pendones Ped. 5069, OC 521. Contacto Priscila Perez Matus fono 7136064. Para el pago adjuntar Orden de Compra y Factura. Detalles en ANEXODesarrollo Comunitario; Pendones Ped. 5069, OC 521. Contacto Priscila Perez Matus fono 7136064. Para el pago adjuntar Orden de Compra y Factura. Detalles en ANEXO
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AIRBRUSH
Razón Social AIRBRUSH CHILE IMPRESOS S.A
R.U.T. 77.078.360-7
Sucursal AIRBRUSH
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Letreros publicitarios1Unidad no definidaDesarrollo Comunitario; Pendones Ped. 5069, OC 521. Contacto Priscila Perez Matus fono 7136064. Para el pago adjuntar Orden de Compra y Factura. Detalles en ANEXO  $ 311.875,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 311.875 $ 311.875
Total Neto $ 311.875
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 59.256
TOTAL OC $ 371.131


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.