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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2343-331-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
18-03-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Pendones Ped. 5069. PP. Des. Comunitario |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2582-40-LP10 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
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R.U.T. |
69.070.100-6 |
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Dirección de Facturación |
Plaza de Armas S/N° |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
59256,25 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Plaza de Armas S/N° |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| Desarrollo Comunitario; Pendones Ped. 5069, OC 521. Contacto Priscila Perez Matus fono 7136064. Para el pago adjuntar Orden de Compra y Factura. Detalles en ANEXO | Desarrollo Comunitario; Pendones Ped. 5069, OC 521. Contacto Priscila Perez Matus fono 7136064. Para el pago adjuntar Orden de Compra y Factura. Detalles en ANEXO |
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Proveedor |
AIRBRUSH |
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Razón Social |
AIRBRUSH CHILE IMPRESOS S.A
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R.U.T. |
77.078.360-7 |
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Sucursal |
AIRBRUSH |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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| Letreros publicitarios | 1 | Unidad no definida | Desarrollo Comunitario; Pendones Ped. 5069, OC 521. Contacto Priscila Perez Matus fono 7136064. Para el pago adjuntar Orden de Compra y Factura. Detalles en ANEXO | |
$ 311.875,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 311.875
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$ 311.875
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Total Neto
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$ 311.875
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 59.256
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$ 371.131
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.